你好,填寫附表1 未開發(fā)票收入下面就可以6%服務(wù)一欄
老師,您好,稅務(wù)局返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)做賬時(shí),借:現(xiàn)金,貸:其他收益,銷項(xiàng)稅額,請問這個(gè)報(bào)增值稅申報(bào)表如何申報(bào)。
老師您好!個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)申報(bào)了增值稅(增值稅申報(bào)表附表2)做在了其他收益里,現(xiàn)利潤表的收入金額和增值稅申報(bào)表收入金額對不上,要怎么做?
老師好,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)做其他收益5000元,銷項(xiàng)稅額300,那申報(bào)增值稅時(shí),這個(gè)5000元我需要填到銷項(xiàng)附表一哪里呢
老師,請問下,申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(三)時(shí), 6%稅率的項(xiàng)目這條需要加上個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額嗎?(個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還沒開票, 但是已經(jīng)申報(bào)銷項(xiàng)表了)
個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還企業(yè)分錄,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-其他,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額6%,請問這樣的分錄對嗎?
請老師寫下完整會計(jì)分錄,并解釋一下答案的原理,謝謝
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
請問公司租的汽車用于公司可以嗎,然后油費(fèi)這些怎么報(bào)銷
6月份底之前不要再開具發(fā)票,截止到現(xiàn)在已經(jīng)開具100000元,再開具,七月份就需要繳納企業(yè)所得稅,會計(jì)發(fā)這樣信息給老板,算不算違規(guī),老師可以發(fā)嗎?小白
我公司繁殖母牛計(jì)入“生產(chǎn)性生物資產(chǎn)”,折舊借方計(jì)入“生產(chǎn)成本”,那么生產(chǎn)成本科目會結(jié)轉(zhuǎn)到新出生犢牛的成本里,但是如果淘汰一批繁殖母牛,如何做漲,請?jiān)敿?xì)解答!
憑證類別,寫什么?框框底下,XX年 第XX號,寫什么?裝訂也是寫會計(jì)嗎?附件共計(jì)多少張也要寫嗎?
老師,公司賬上欠股東100萬,公司注冊資本一直沒有實(shí)繳,可以債轉(zhuǎn)股么?
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
老師,法人變更有什么要求的
老師,公司賬上欠股東100萬,公司注冊資本一直沒有實(shí)繳,可以債轉(zhuǎn)股么?
那就是繳納增值稅是吧
這個(gè)其他收益還算營業(yè)收入嗎
做其他收益合適點(diǎn),你要是有進(jìn)項(xiàng)稅額專票 可以抵扣,再交
我問的是把這個(gè)其他收益填在附表16%服務(wù)的話,則在主表成了應(yīng)稅貨物了呀,這樣不就是營業(yè)收入了嗎?
不會是6% 服務(wù), 你列是服務(wù)一欄,行只有第一欄有,
沒有說增值稅申報(bào)必須都是營業(yè)收入啊,