你好,同學(xué) 是24年11月之后不能加計抵減了,
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始可以加計扣除增值稅?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始加計扣除增值稅?一月份嗎?一月到八月都交過了啊,一分錢也沒有多抵扣?。吭趺磁‖F(xiàn)在?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
關(guān)于先進(jìn)制造業(yè)加計抵減政策的問題,之前申請成功了的,但是高企證書12月1號到期了,今年重新申請的高企證書還沒下發(fā),那這個加計抵減的優(yōu)惠政策,12月申報稅費(fèi)時還能去抵減嗎?
老師,高新企業(yè)證書24年11月到期,請問明年匯算清繳時這高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除還能用嗎?還是說可以加計扣除證書到期11月之前的呀?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
老師,高新企業(yè)證書21年11月3日發(fā)證,三年有效期,那到期是24年11月2日到期吧?這增值稅加計抵減5%是按只要是24年11月3日之前開具進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票都可以加計抵減嗎?
你好,同學(xué) 是的 增值稅加計抵減5%是按只要是24年11月3日之前開具進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票都可以加計抵減
那如果是之前的業(yè)務(wù),但是對方11月12號才開進(jìn)進(jìn)項發(fā)票,那因為11月3日就不是高新技術(shù)企業(yè)了,那說是不是也不能加計抵減5%了呀?
截止之后的發(fā)票都不可以的, 之前的發(fā)票是可以的
那就是說高新企業(yè)證書到期之前的業(yè)務(wù)最好把進(jìn)項發(fā)票趕緊開過來,如果等到到期之后再開的話,即使之前購買的材料,這進(jìn)項發(fā)票也不能抵扣了,是這么理解吧?
是的,是這樣的,同學(xué)
那所得稅15%是不是24年全年都不能呀,還是11月到期之前的可以,到期以后的不可以享受呀?
季度可以,分期匯算清繳就不行了
老師,您是說第三季度可以享受15%,11月到期,那從第四季度10月開始就不能享受15%嗎?我聽12366那人意思是高新企業(yè)到期后全年都不能享受15%,全年按25%呀
季度是可以的,因為在時間內(nèi),老師之前遇到過
是吧,那意思是11月3日到期到期,所得稅到期之前按季度所以1-9月可以享受所得稅15%,而增值稅加計抵減5%是11月3日之前取得的進(jìn)項就可以享受5%加計抵減
是的,同學(xué),是這樣的