你好 如果你們24年復審了可以扣除,否則不能
公司今年做高新企業(yè)認證,但是還沒拿到高新證書,可是做認證的人要求我們在做去年所得稅匯算清繳時填寫研發(fā)費用加計扣除表,這樣操作可以嗎?不是拿到證書那年才可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎
老師,您好,高新技術(shù)企業(yè)證書發(fā)證時間是21年12月,那做21年匯算清繳可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎?
老師 研發(fā)費用加計扣除 是研發(fā)企業(yè)都可以用嗎 還是說必須是拿到高新證書的企業(yè)才可以享受這個政策
去年12月通過高新技術(shù)企業(yè),今年企業(yè)所得稅匯算清繳時研發(fā)費用加計扣除可以填一整年還是1個月的
老師,高新企業(yè)證書24年11月到期,請問明年匯算清繳時這高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除還能用嗎?還是說可以加計扣除證書到期11月之前的呀?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
24年不復審了,那24年11月到期的話,這24年匯算清繳時研發(fā)費用加計扣除都不能扣了,還是11月到期之后的不能扣呀?
是整個24年都不能扣除
24年11月才到期,那11月到期之前的所有研發(fā)費用一分也不能加計扣除了是嗎?
是的,都不能加計扣除的
老師,那先進制造業(yè)加計抵減5%增值稅,11月2日到期,那加計扣除5%是不是可以加計扣除到10月份,從11月份就不能加計扣除了呀?
是的,從11月當月起就不能享受了
老師,研發(fā)費用加計扣除,是不是只要發(fā)生了研發(fā)費用,不是高新技術(shù)企業(yè)也可以加計扣除呀,我問12366是這么說的,對嗎
是的,研發(fā)費用不區(qū)分高新技術(shù)企業(yè),發(fā)生研發(fā)費用的都可以加計扣除
那就是說即使企業(yè)不是高新技術(shù)企業(yè)了也可以按100%加計扣除是嗎?
但是你不能按照高新技術(shù)企業(yè)去做申報了,到期了只能按照普通企業(yè)
老師,您說的高新九樹企業(yè)申報時指的哪個呢?與普通企業(yè)有什么區(qū)別呢
比如,集成電路企業(yè)和工業(yè)母機企業(yè)的扣除比例就不一樣,是120%(未形成無形資產(chǎn))和220%(形成無形資產(chǎn))的比例
我們是生產(chǎn)變壓器的,是100%加計扣除,如果24年11月到期了是不是也照樣24年可以加計扣除100%呢?
你指的到期是什么到期呢,是高新認定嗎
是高新企業(yè)證書到期,然后不再認證了,所以11月就不是高新技術(shù)企業(yè)了,那我們研發(fā)費用還能100%加計扣除不?
還可以按照100%的扣除呢