增值稅和所得稅是兩種不同的稅種,它們在征收的對象、計稅基礎和稅率等方面都存在差異。增值稅是以商品和服務的增值部分為計稅基礎,而所得稅則是以企業(yè)的利潤為計稅基礎。 對于中藥批發(fā)行業(yè)來說,增值稅是在銷售商品或提供服務時按照銷售額和適用稅率計算并繳納的。如果貴公司的銷售額較高,但增值稅繳納額相對較低,可能是由于一些合法合理的稅務籌劃,如享受稅收優(yōu)惠、合理利用稅收抵免政策等。然而,如果增值稅繳納額遠低于正常水平,可能存在漏報銷售額、使用錯誤的稅率或計算錯誤等問題,這些都是不合法的。 所得稅則是根據(jù)企業(yè)的利潤來計算的,如果貴公司所得稅繳納額較高,說明公司的利潤水平較高。然而,高利潤并不一定意味著增值稅繳納額也應該高,因為增值稅和所得稅的計稅基礎不同。 對于老板不想多交增值稅的想法,需要明確的是,依法納稅是每個企業(yè)應盡的義務。如果企業(yè)存在逃稅、漏稅等違法行為,不僅會面臨稅務部門的處罰,還可能損害企業(yè)的聲譽和信譽
老師,我們公司本年已經(jīng)開票837萬,但只交了5000多的增值稅,這個月還要開100多萬,但是我們的進項很多,所以不知道有什么風險,我最后一個月應該應該怎么交稅比較好?
老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),去年營業(yè)收入2374萬,交增值稅55萬多,稅負3%。交增值交的太多了,老板讓今年做個繳納增值稅的籌劃,去年是讓代理機構(gòu)給做的賬,交增值交的確實高。我做籌劃主要考慮哪些問題呢,稅負控制在幾比例合理?
老師您好,我們企業(yè)今年交了200萬的增值稅,利潤表中利潤額應該對應該數(shù)值是多少?交多少所得稅
老師,我們是中藥批發(fā)行業(yè)的,去年營業(yè)額2.4億,然后我看我們增值稅一個月才交了4000到5000元,但是所得稅一年交幾百萬的,增值稅是不是銷售商品需要交的稅種,增值稅我們是不是交的太少了?但是所得稅我們交的很多了,所以增值稅老板就不想交的那么多了
老師,我們是中醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)的,我們?nèi)ツ隊I業(yè)額2.9億,我也是剛來這里的,怎么增值稅才交4000到5000呢,但是所得稅要一年要交幾百萬的,按理說賣的多了,自然繳稅也多了,后來我問了之前的人,是之前會計把庫存提前抵扣了,等于后面也是要交很多的增值稅的了,我要不要跟老板提議把增值稅提高一點?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現(xiàn)在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質(zhì)、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等。基本的入門知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
老師,我們公司增值稅沒有什么稅務優(yōu)惠的,我了解了下是之前的會計把進項票提前用了,等于是說我們庫存很大上面的,但是她把進項票提前用了,等于后面再賣那些東西就沒有進項票用了,那如果賣100萬,就得按照100萬的13%繳納增值稅了?
老師,那我們增值稅應該按照什么標準繳稅呢?就像之前會計有進項票她就全部用了,那不是不交稅也可以了
同學你好 按不含稅收入乘以稅率繳納的
老師,不是,那如果我們提前抵扣了進項票不是也可以不用繳稅了?還是說按照行業(yè)稅負率交一些呢?銷售行業(yè)稅負率多少啊?假設用收入100萬乘以行業(yè)稅負率1%就是交1萬的增值稅嗎?
這個是銷項減去進項之后的金額來交稅的 你們是什么銷售行業(yè)?就是商貿(mào)》
商貿(mào)行業(yè)的話增值稅稅負率大約在2%左右
我們是銷售行業(yè)的,就是中醫(yī)藥批發(fā)企業(yè),所以啊,收入是確定的了,成本也是確定的了額,這個稅怎么能減少呢?即使減少肯定是提前用了后面的成本票不是,那這樣我要怎么建議老板需要按照什么標準多少交一點呢?
老師,那假如收入是100萬,按照稅負率 ,我們要交100萬*2%的增值稅左右才說的過去是嗎?剛才稅務局打電話問我們這個季度需要交多少稅,因為我們月收入都是幾百萬的,我說交4000左右增值稅,人家說你們交這么少?
是的 稅負率不夠是有很大概率會查賬的 你們是按實際業(yè)務做賬的嗎
老師,我們是一套賬的啊,是按照實際業(yè)務做賬的額,可是即使她查,我們也是真實的抵扣發(fā)票啊,只是說把目前還在庫存的商品提前抵扣掉了,所以少交增值稅了,后期如果賣那些庫存商品,還是要多交稅的是不是?這樣即使查我們也沒事把?
老師,那如果按照稅負率交稅是怎么交???假如收入100萬,稅負率2%,是按照100萬乘以2%交增值稅嗎?
你得按稅負率找進項票勾選進項票 然后繳納增值稅
老師,按照稅負率勾選是怎樣算稅的?
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入
老師,那我每月要交增值稅的時候都要用當月的銷項稅減去當月的進項稅再除以這個月不含稅收入,得出這個月的稅負率了,再用這個月收入乘以稅負率就是要交的增值稅了,再去根據(jù)這個勾選進項發(fā)票這樣嗎?
同學你好 直接按稅負率和收入還有銷項倒推出來需要的進項 然后去勾選 填寫申報表
老師,那我直接按照行業(yè)稅負率來算,還是每月要算下自己公司每月的稅負率,再乘以收入,算出大概要交多少增值稅了,再根據(jù)收入去勾選進項發(fā)票?
我的建議是最好是按實際業(yè)務來做賬勾選
意思就是我們賣了這么多產(chǎn)品,這么多成本,進項發(fā)票也只能勾選這么多進項票這個意思嗎?不能多勾選庫存的進項發(fā)票這樣避免少交增值稅這樣嗎?
對的 沒賣出去的你肯定不能先用他們的進項來抵扣
老師,因為我們?nèi)ツ隊I業(yè)額2.9億,所得稅繳納了幾百萬,感覺稅務局好重視樣的,今天還打電話給老板,問我們這個季度要多少稅呢,我說增值稅繳納4000-5000吧,人家說這么少?他們會不會過來查賬,如果查賬了發(fā)現(xiàn)我們把庫存商品提前抵扣了會說什么嗎?
你們這個是有可能會查賬的哦 肯定不能提前抵扣 后面你賣庫存的時候也沒得抵了呀