你好,你是銷售收入都確認了嗎?還是有私戶收款?
老師,我這個月開了100萬的發(fā)票,這些發(fā)票的稅款在3月份的時候已經(jīng)全部交完了,我們是先交稅再開發(fā)票,但是這個月還需要交未開票收入5萬的稅款,老師,我的增值稅報表應(yīng)該怎么填寫呢
老師,我們公司本年已經(jīng)開票837萬,但只交了5000多的增值稅,這個月還要開100多萬,但是我們的進項很多,所以不知道有什么風(fēng)險,我最后一個月應(yīng)該應(yīng)該怎么交稅比較好?
老師,我想問下,我們一個小規(guī)模公司,一個季度開發(fā)票40萬,然后我們是不是只要有1萬的成本,就不要繳所得稅。 我想知道,我開票40萬,要多少費用才不要交所得稅,這個應(yīng)該怎么算呢 應(yīng)該是有40萬的費用才不用交的是嗎
老師您好,我們公司去年一年的收入300萬,因為進項夠,只交了500多的增值稅,2022年截止4月已經(jīng)開票300萬了,增值稅還有留底的,稅務(wù)這邊有沒有什么風(fēng)險,需不需要控制稅負率,適當(dāng)?shù)慕灰稽c呢
老師,我們前幾天開了100多萬的專票,一般納稅人。急著收錢就開完了,但是供應(yīng)商那邊只能開一部分給我們,我們是不是還要交剩下的增值稅呢,還有一部分發(fā)票供應(yīng)商要下個月才開給我們,但是那個時候我們已經(jīng)做了申報了,怎么辦
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
收入都確認了,都走公戶
那你們是銷售價格跟比進價低?你們?yōu)槭裁催M項很多