你好,和你利潤沒有關(guān)系的,這個增值稅不影響你的利潤。
老師好,我們企業(yè)今年利潤估計200多萬,所得稅稅率應(yīng)該按多少征收
200萬利潤總額,符合小型微利企業(yè),已經(jīng)預(yù)交了2萬所得稅,第四季度應(yīng)該補交多少所得稅呢
老師,您好!比如23年我們凈利潤160萬,小微企業(yè),企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少?怎么計算的?
老師您好,我們企業(yè)今年交了200萬的增值稅,利潤表中利潤額應(yīng)該對應(yīng)該數(shù)值是多少?交多少所得稅
老師您好,我們公司要交25萬的企業(yè)所得稅,反推利潤總額應(yīng)該是多少,謝謝
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時,確認收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負高什么原因
你的利潤總額看你利潤表里面的。
那老師是增值稅交的多,所得稅就得交的多嗎?因為我們企業(yè)想交點所得稅享受小微政策 進行暫估 但是我本年度已經(jīng)繳納的200多萬的增值稅 不知道這樣暫估 稅務(wù)系統(tǒng)會不會提示?
哦,這個不一定,因為有可能你們?nèi)〉玫氖瞧胀òl(fā)票,你專票很少,你這樣的話就交的多。
所得稅是什么行業(yè)的?
我們是代理 銷售發(fā)電機組及配套設(shè)備 有安裝等服務(wù)的
那你所得稅稅負你可以按照1.5%來做的。
其實所得稅稅負查的不是那么嚴格,你看一下你的利潤能達到凈利潤10%嗎?
老師您說的我怎么計算出來呢?計算公式是什么???
凈利潤除以收入等于10%。
現(xiàn)在做的暫估分錄后不到10% 3%
你好,按照你暫估之后的來申報就行。
好的謝謝老師 我主要有點擔心我交了200多萬的增值稅 反之所得稅很低 會有問題 您說可以申報 我就放心啦謝謝
你好,所得稅卡的不是那么嚴格的。