同學(xué)你好,可以跟老板聊一聊,最好做好準(zhǔn)備再去
老師,我們公司是林業(yè)公司(免稅的),山場(chǎng)流轉(zhuǎn)這塊的,之前我們?cè)谵r(nóng)戶手中買了山場(chǎng),去年我們賣了一批山場(chǎng)給其他企業(yè),開了增值稅普票,其中開的明目為山場(chǎng)土地出讓,交了增值稅及附加稅,但是我們公司一直屬于虧損狀態(tài),在會(huì)計(jì)制度上我們是不是不需要繳納企業(yè)所得稅,在稅法上來說我們要不要就土地出讓這一項(xiàng)繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,之前專管員說我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因?yàn)榻坏脑鲋刀惖冗@些都要跟著外賬的來對(duì)嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計(jì)入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對(duì)嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師你好,稅局扣稅時(shí)系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的,應(yīng)交稅金貨方余額那里一直的這個(gè)數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因?yàn)樘昧?,想調(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
老師您好,我剛和前任會(huì)計(jì)交接完,有4個(gè)問題,請(qǐng)問:1、比如說去年的成本票,因?yàn)榭缒晡覜]法做成本了,那么相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會(huì)計(jì)做了成本,且借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧?否則以前年份的發(fā)票對(duì)我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認(rèn)為合理的月份的成本票,目前進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因?yàn)殚_票就意味著要交增值稅了。(進(jìn)項(xiàng)太少)謝謝老師
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,那我跟老板怎么聊呢?建議交多少增值稅呢?增值稅行業(yè)稅負(fù)率是根據(jù)什么來交的呢?增值稅是根據(jù)銷售貨物需要交的稅吧?
你首先得想清楚你聊的目的,怎么樣才能達(dá)到目的,老板會(huì)不會(huì)聽,聽了后會(huì)怎樣,都是需要考慮的,由于我們沒有在你企業(yè),不清楚公司的情況,只能講這個(gè)思路,具體的,你要想好呢
老師,我就如實(shí)的反饋情況,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)少增值稅只是把進(jìn)項(xiàng)票提前使用了而已,因?yàn)槲覀兊膸齑娼痤~很大上面,導(dǎo)致后期再賣那些商品就沒有進(jìn)項(xiàng)票使用了,那我要建議老板交多少增值稅好呢?
老師,那行業(yè)稅負(fù)率怎么說的呢?銷售行業(yè)稅負(fù)率多少???交增值稅低于這個(gè)會(huì)預(yù)警嗎?那我們是按照收入的稅負(fù)率多少繳稅嗎?就是說如果收入100萬,稅負(fù)率1%,需要交1萬的增值稅嗎?
進(jìn)項(xiàng)票也不叫提前使用了,因?yàn)楫?dāng)期取得就可以抵扣了,后期沒有進(jìn)項(xiàng)票,如果賣的多了,當(dāng)然是交的增值稅會(huì)變多,增值稅籌劃空間很小的
稅負(fù)率只是衡量一個(gè)企業(yè)的一個(gè)尺子而已,交多少稅,怎么交,還是得依照稅法來
是說可以抵扣的額,但是這樣也只是說延緩交增值稅了是嗎?后期還是要交回去的?因?yàn)槭杖?,成本都是固定的了,根本少不了?
增值稅肯定少不了,除非國家下政策,如果你的收入不是免增值稅,不是零稅率的,又沒有進(jìn)項(xiàng)的,又沒有其他可以抵扣的,就是要交的
老師,那我們現(xiàn)在這樣,因?yàn)閹齑娼痤~大,所以進(jìn)項(xiàng)比較多,先抵扣著用 ,少交稅,后面再說?
是的,增值稅這一塊就是這樣
再建議你往前幾年看一下,是不是你們公司是這樣的一個(gè)情況
老師,就是因?yàn)檫@樣所以我們企業(yè)去年收入2億到第四季度才交4000多增值稅呢?也可以?
只要增值稅沒有問題,進(jìn)項(xiàng)票沒有問題,那為啥不可以?
那稅務(wù)局不會(huì)覺得奇怪嗎?本來增值稅就是銷售商品產(chǎn)生的增值需要交的稅,結(jié)果我們收入這么多,肯定是銷售了商品的額,結(jié)果一點(diǎn)稅都不交?那我們到時(shí)候解釋是提前抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了,后期多交就行?
增值稅,如果它的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那不管他銷售的收入有多少,就是不交稅的呀,這個(gè)不同于所得稅啊