同學(xué)你好。需要看這個是否還需要發(fā)放?正常是應(yīng)該發(fā)放的。如果不能發(fā)放了或者不應(yīng)該發(fā)放了。原科目沖一下。借 管理費用 銷售費用 成本等科目。負數(shù) 2000 貸 應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 2000
入初期余額的時候有一部分工資沒有計提就直接入在應(yīng)付職工薪酬里了,怎么調(diào)過來???用友好會計系統(tǒng)已經(jīng)開始錄入憑證了,不知道還能不能修改起初數(shù)據(jù)
老師,我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計提,然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計提,出的報表,所以應(yīng)付職工薪酬新報表有余額,但是審計是23年6月做的,我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個余額
老師,22年一筆應(yīng)付職工薪酬一直沒有發(fā)放,所以資產(chǎn)負債表里面不是一直有期初數(shù)據(jù)嗎?今年匯算清繳調(diào)增后,需要做會計分錄嗎
老師您好,22年有一筆計提工資2000的會計分錄,一直沒有發(fā)放,現(xiàn)在已經(jīng)24年了,資產(chǎn)負債表里面應(yīng)付職工薪酬一直有個2000的期初余額,這樣怎么處理啊
老師您好,22年有一筆工資2000計提了,一直沒有發(fā)放,現(xiàn)在24年的報表里面一直有期初數(shù)2000,現(xiàn)在怎么操作啊,以后也不會發(fā)放了
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
跨年了,也這么做嗎?現(xiàn)在都做24年的憑證了
是的? 如果是當年錯誤的 金額小的 可以直接入當期損益?