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老師您好,22年有一筆計提工資2000的會計分錄,一直沒有發(fā)放,現(xiàn)在已經(jīng)24年了,資產(chǎn)負債表里面應(yīng)付職工薪酬一直有個2000的期初余額,這樣怎么處理啊

2024-04-01 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 12:35

同學(xué)你好。需要看這個是否還需要發(fā)放?正常是應(yīng)該發(fā)放的。如果不能發(fā)放了或者不應(yīng)該發(fā)放了。原科目沖一下。借 管理費用 銷售費用 成本等科目。負數(shù) 2000 貸 應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 2000

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快賬用戶5187 追問 2024-04-01 12:53

跨年了,也這么做嗎?現(xiàn)在都做24年的憑證了

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齊紅老師 解答 2024-04-01 13:38

是的? 如果是當年錯誤的 金額小的 可以直接入當期損益?

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同學(xué)你好。需要看這個是否還需要發(fā)放?正常是應(yīng)該發(fā)放的。如果不能發(fā)放了或者不應(yīng)該發(fā)放了。原科目沖一下。借 管理費用 銷售費用 成本等科目。負數(shù) 2000 貸 應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 2000
2024-04-01
1.沖銷原計提的工資:由于該筆工資已經(jīng)計提但并未發(fā)放,因此需要沖銷原計提的工資。這可以通過借記相關(guān)費用科目(如管理費用、銷售費用等),貸記應(yīng)付職工薪酬-工資來實現(xiàn)。 2.調(diào)整期初數(shù):由于這筆款項在財務(wù)報表中作為期初數(shù)存在,因此需要調(diào)整期初數(shù)以消除其影響。這通常涉及到對財務(wù)報表的重新編制或調(diào)整,確保期初數(shù)的準確性。 3.審查并更新財務(wù)報表:在完成上述沖銷和調(diào)整操作后,需要仔細審查并更新財務(wù)報表,確保所有數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
2024-04-01
您好,可以的 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 代:未分配利潤
2024-03-31
您好,是沒有關(guān)系的
2021-01-07
您好,那您應(yīng)當是多計提了,應(yīng)當紅字沖回多計提分錄
2022-01-07
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