公司老板墊付工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-老板
老師您好 公司有一筆工資計提的分錄做錯了,本來應該是 借:管理費用1840貸:應付職工薪酬1840 ,做成了借:管理費用1464貸:應付職工薪酬1464 .今年應該做什么憑證調呢
請問老師 我們之前發(fā)放的福利費 計提時做 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發(fā)放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 現在要退回了 應該怎么做賬呢
老師好,我們公司有個高管是股東派駐過來的,后開了勞務費的發(fā)票給我們,我去年入賬的時候入了借:管理費用-應付職工薪酬-工資,貸:應付職工薪酬-工資,但是今年發(fā)現應該做管理費用--勞務費,這樣子的話我應該如何調整呢?
老師,我單位職工去年借調到集團,工資由我單位發(fā)放,計提借管理費用貸應付職工薪酬等,發(fā)放借應付職工薪酬等貸銀行存款,今年集團又要把借調人員工資撥付給我們,那我們今年怎么入賬,能直接沖減今年的管理費用嗎?
老師,發(fā)工資我計提了,借:管理費用—應付職工薪酬 貸應付職工薪酬—職工工資 發(fā)工資 借應付職工薪酬—職工工資 貸銀行存款,可是我看會賬資產負債表里,應付職工薪酬沒有金額,金額為零,帳不平,怎么回事呢?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖涤嘘P系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結轉增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產,現在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現在不用了,現在聯系對方紅沖過后,需要調整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
這樣做不是欠老板的錢了?
本來就是有人墊付錢發(fā)工資,誰墊付的掛誰的賬
如果是公司一直墊付老板沒轉過錢呢
那就一直掛墊付的賬就是了