同學(xué),你好 可以沖減今年的管理費用
我公司計提9月工資是:借:管理費用 -工資,貸應(yīng)付職工薪酬 計提個人:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 付工資時:借應(yīng)付職工工資 貸銀行存款,現(xiàn)在我們要把這個費用歸集到研發(fā)項目里,分錄怎么做?
單獨造表發(fā)放的通訊費現(xiàn)金補貼每位員工200.今年一年我做成了: 借:管理費用-通訊費. 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 現(xiàn)在12月了,我需要調(diào)賬嗎?
請問老師,單位補充醫(yī)療保險計提后,統(tǒng)一交給集團(tuán)管理,如果有員工報銷醫(yī)療費用年底統(tǒng)計完畢后,次年集團(tuán)把錢打給我方單位,再給職工。計提的時候借 管理費用 貸 應(yīng)付職工福利 上交集團(tuán) 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 。請問老師收到集團(tuán)給員工報銷的怎么做賬
老師,我單位職工去年借調(diào)到集團(tuán),工資由我單位發(fā)放,計提借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬等,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬等貸銀行存款,今年集團(tuán)又要把借調(diào)人員工資撥付給我們,那我們今年怎么入賬,能直接沖減今年的管理費用嗎?
老師,請教一下 產(chǎn)假期間給員工發(fā)放工資 1、計提工資 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 收到津貼之后 1、借:銀行存款 貸:管理費用-工資 其他應(yīng)付款-生育津貼 ?這樣應(yīng)付職工薪酬和管理費用-工資數(shù)額不對等 ?這個要怎么處理呢 同學(xué)你好 差額沖減才可以
費用發(fā)票4月勾選,5月報銷,費用能記到5月嗎
請問民非投入投資款,如何做分錄?
老板自己不發(fā)工資,他的社保費打算每月自己打到公司賬戶繳納社保,這筆社保費用可能稅能稅票扣除?還是要怎么操作能做費用扣除
老師你好,請問長期待攤費用是入賬本月開始攤費用,還是下月開始攤?
老師好,剛進(jìn)入一家做游戲滴公司,想問下那個文化事業(yè)建設(shè)費是怎么算的,我看書上是廣告收入減支出費用后含稅差額滴百分之三,但是具體應(yīng)用是怎么算? 拿每個月的廣告收入還是營業(yè)總收入,減掉總的營業(yè)成本還是廣告這部分成本,費用這塊是減什么?廣告相關(guān)的發(fā)布費?麻煩具體說說,我們平時銷項就只有信息技術(shù)服務(wù),信息服務(wù)費,廣告費這幾項,其他沒有
當(dāng)月出口的貨物,現(xiàn)在截止5月30日了,電子口岸上,報關(guān)單還顯示不可以下載,請問當(dāng)月開不開出口發(fā)票,確認(rèn)收入呢
發(fā)現(xiàn)一張21年的出差住宿費發(fā)票未入賬 未抵扣 現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,匯算清繳,費用調(diào)高了,不退稅了,稅務(wù)局會查嗎?
老師一個大法人辦了2個單位,這個法人章可以通用一個嗎
您好!老師麻煩問一下企業(yè)所得稅年報已經(jīng)申報了,有一個員工稅務(wù)申述說我們給他做工資申報了40000元,我們沒有亂申報是他爸爸在我們工地干活,老人家給老板提供的是他兒子的身份證和銀行卡,我今天把這個工薪在稅務(wù)大廳修改了。我企業(yè)所得稅年報早就申報了,我怎么修改。
微信掃碼加老師開通會員