您好 請問發(fā)票什么時候收到的
我們房租、物業(yè)費從來沒交過,計提每月房租、物業(yè)費,可以做借:管理費用-房租、物業(yè)費,貸:其他應付款-暫估款嗎
老師預繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費用-房租 負數(shù) 貸:其他應收款-東方公司 負數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費用-房租 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
老師7月份支付3個月房租4萬,是老板拿錢付的,借管理費用房租4萬,貸其他應付款老板4萬,這樣可以嗎
這個月計提房租,下個月付房租可以嗎?借:管理費用 貸:其他應付款
借 預付賬款 貸 銀行存款 按月計提 借 管理費用 房租費 貸 其他應付款 年度發(fā)票來了 借 其他應付款 貸 預付賬款 老師這個房租分錄沒問題對吧
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們去年3月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉過來就給開發(fā)票,如果我們轉完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分攤成本和核算怎么弄,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
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發(fā)票沒到
借:管理費用 貸:其他應付款-暫估 先暫估入賬哈
這有風險嗎?
下個月就付房租
沒有收到發(fā)票 先計提 應該是暫估入賬 收到發(fā)票后沖銷暫估
4月付了款如果一直沒發(fā)票,明天匯算清繳調增可以嗎?
4月付了款如果一直沒發(fā)票,明年匯算清繳調增? 可以的
下個月付了房租,借:其他應付款 貸:銀行存款 對嗎?可以直接轉老板卡嗎?
是的 付款后這樣寫分錄正確的 就是房租轉給老板?然后老板支付?
如果是轉房東呢,分錄怎么寫
轉給房東也是一樣的寫分錄啊 只是其他應付款二級科目是房東的名字