可以的,可以這樣處理
請(qǐng)教下老師,物流公司一般納稅人,4月支付運(yùn)輸用車租車押金4萬(wàn),賬務(wù)處理:借其他應(yīng)收款-押金4萬(wàn)貸銀行存款4萬(wàn)。支付租車租金1.52萬(wàn),賬務(wù)處理:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—租金 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款1.52萬(wàn)。7月支付租金3.7萬(wàn),取得專票4萬(wàn),賬務(wù)處理:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—租金,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款3.7萬(wàn) 應(yīng)付賬款0. 3萬(wàn)。10月取得3.7萬(wàn)7月租金發(fā)票3.7萬(wàn)。因租車改為了以租代售,7月開(kāi)具的發(fā)票作為4月押金轉(zhuǎn)租金發(fā)票。對(duì)4月和7月已經(jīng)入賬的賬務(wù)處理如何更正。
1-6月房租費(fèi)我掛其他應(yīng)付款—房主名,(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-房主)一直沒(méi)有發(fā)票,7月付款公帳付款4萬(wàn)也沒(méi)發(fā)票,但是會(huì)計(jì)付款時(shí):付給了房主老婆。這筆帳怎么調(diào)整?
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬(wàn),當(dāng)時(shí)公司賬面上沒(méi)有錢,老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬(wàn) 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元,4萬(wàn)元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬(wàn) 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬(wàn) 貸:銀行存款 4萬(wàn),對(duì)不對(duì)???
1月老板提前付了1月和2月的租管費(fèi),我可以先計(jì)入預(yù)付賬款,再按月做入管理費(fèi)用,但是如果老板3月4月房租都沒(méi)交,等5月再一起交,我應(yīng)該怎么做分錄呢?借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款? 然后等交了錢,再借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款?
老師7月份支付3個(gè)月房租4萬(wàn),是老板拿錢付的,借管理費(fèi)用房租4萬(wàn),貸其他應(yīng)付款老板4萬(wàn),這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒(méi)做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅,但是開(kāi)銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開(kāi)票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒(méi)發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問(wèn)下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
這3個(gè)月房租我要怎么分?jǐn)?
借預(yù)付賬款房租4萬(wàn),貸其他應(yīng)付款老板4萬(wàn),然后7月份怎么分?jǐn)?,以為是?,9,10三個(gè)月的
再做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款