您好,? 第三步,來票的話,可以做到應交稅費 應交增值稅 貸方預付賬款
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,我公司租賃了一個辦公地,剛交了租金和押金。分錄這樣寫對不對? 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:其他應收款—押金 貸:銀行存款 借:管理費用—房租 貸:預付賬款—房租
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
支付房租做的分錄,借:管理費用-房租 貸:銀行存款,和借:預付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費用 貸:預付賬款,這兩個分錄的區(qū)別在哪,那個分錄是呀
預付房租票未到(借:其他應付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
我想問一下,要是后面發(fā)票進不來,這個預付賬款和其他應付款就是沖不掉,一直掛賬嗎?
如果沒有來票的話是不能的
那我們前期就是這樣做的,后面沒有發(fā)票進來的話我擔心沖不掉這兩個預付賬款和其他應付款呀?
如果后期來到票的話就可以沖的
老師你剛才說的最后一步來發(fā)票了,你把完整分錄寫給我一下,就是有個應交增值稅那個
一開始預付賬款是包含稅款的,中間是攤銷,然后最后來了這個票就是借應交稅費應交增值稅進項稅額貸方預付賬款
前兩個分錄還是你第一次做的那個
借 預付賬款 24 貸 銀行存款24 按月計提 借 管理費用 房租費2 貸 其他應付款2 年度發(fā)票來了 借 應交稅費進項稅金24/1.13*0.13=2.76 貸 預付賬款2.76 老師我感覺這樣做不平,還是我舉例的數(shù)字不對
數(shù)字不對,分錄是對的,因為第一步,你預付賬款這一步是包含增值稅的,也就是24%2B2.76=26.76? 這個金額
老師,昨天那個問題還沒問完么,那這樣做的話,其他應付款這個科目感覺沖不平了?
最后一個分錄是不是要 借,其他應付款 借,進項稅金 貸,預付賬款 這樣其他應付款才可以沖平
老師還能回復一下嗎?
不好意思下午有點事沒看到
最后一個分錄是這樣做的,這樣的話,其他應付款就沒了
最后一個分錄這樣做對的嗎? 借,其他應付款 借,進項稅金 貸,預付賬款
是啊,相當于把這個科目沖銷了
老師,我上半年是這樣做的,也預計發(fā)票年底會進來的,要是年底發(fā)票沒有進來呢,這個其他應付款和預付賬款兩個科目就沖不平啦?這兩個科目怎么處理呀?
沒有來的話,就不能充,因為差了一個稅款
沒有來的話那兩個科目就只能一直長期掛賬嗎?
對,但是實務中,不可能一兩年還不給票
老師,像實物中要是確定是來不了發(fā)票的,一般也不會做其他應付款這個科目,這個科目一般是可以預計有發(fā)票進來的才去用的對嗎,因為這個其他應付款數(shù)字過大是有分險的。
是的,理解的是沒錯的,理論是理論