借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
我公司是房地產(chǎn)公司,前期有預(yù)繳增值稅,本期開具銷售發(fā)票,有應(yīng)交增值稅,但是小于前期預(yù)繳增值稅,直接抵減了,增值稅抵減了,附加稅也抵減了,只交了水利建設(shè)基金,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做? 哈當(dāng)時(shí)預(yù)交增值稅時(shí),附加稅沒有預(yù)交,是后來(lái)預(yù)交土地增值稅才預(yù)交了附加稅
老師您好,我們公司之前有預(yù)繳稅款留抵,在未交增值稅的借方有余額,這次我用預(yù)繳的增值稅抵扣了一部分銷項(xiàng)稅,我還需要做分錄把未交增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
房地產(chǎn)企業(yè),增值稅前期都是按預(yù)收款計(jì)算預(yù)繳的增值稅,但現(xiàn)在要注銷了,進(jìn)項(xiàng)稅留抵還有很多。前期預(yù)繳的也有一部分沒有抵減,那這部分留抵的進(jìn)項(xiàng)稅和多交的增值稅能申請(qǐng)退稅嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票直接抵預(yù)交增值稅了,會(huì)計(jì)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅代應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票直接抵預(yù)交增值稅了,會(huì)計(jì)分錄記借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅代應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬(wàn)折價(jià)78萬(wàn),花200萬(wàn)抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報(bào)好些還是勞務(wù)費(fèi)報(bào)好些?勞務(wù)費(fèi)800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)器設(shè)備的五金件可否申請(qǐng)政府補(bǔ)貼,有這類的補(bǔ)貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場(chǎng),要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計(jì)提折舊要分?jǐn)偟矫吭?,?duì)吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬(wàn),這個(gè)可以一次計(jì)入費(fèi)用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬(wàn),10年后還款時(shí)怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無(wú)約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)人員未來(lái)往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個(gè)一般賬戶,想問下這個(gè)基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
開了發(fā)票有交的增值稅10元,其中:進(jìn)項(xiàng)稅抵了2元,已經(jīng)預(yù)繳增值稅抵了3元,增值稅交了5元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-銷10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅8
然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅8 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅3
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸:銀行存款5