你好可以咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,只要企業(yè)沒(méi)有欠稅,不合規(guī)的地方,就應(yīng)該可以申請(qǐng)退稅
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款),現(xiàn)在我開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,那么之前留抵的增值稅可以用來(lái)抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報(bào)就行
本地申報(bào)應(yīng)納稅額部分用預(yù)繳稅款抵減,部分不用,這樣異地預(yù)繳稅款還有余額,那么不抵減的稅金怎么入賬?借未交增值稅 貸銀行存款,預(yù)繳稅金在未交增值稅借方有余額,現(xiàn)在繳納又是計(jì)借方,這樣不是留抵金額變大了嗎?
老師您好,我們公司之前有預(yù)繳稅款留抵,在未交增值稅的借方有余額,這次我用預(yù)繳的增值稅抵扣了一部分銷(xiāo)項(xiàng)稅,我還需要做分錄把未交增值稅轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交的增值稅可以抵扣正常繳納的增值稅,但是不能抵扣預(yù)交的增值稅,對(duì)嗎?我們之前預(yù)交了增值稅,但是不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后面產(chǎn)生的也正常繳納了,后面稅局通知我們更正申報(bào),把這部分正常產(chǎn)生的增值稅退回來(lái)了,但沒(méi)退到銀行卡,而是我們下期產(chǎn)生了稅款直接從里面抵扣,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)老師,我們這期因?yàn)轭A(yù)交產(chǎn)生的增值稅和附加稅可以從退回來(lái)的這部分錢(qián)里面抵扣嗎?
房地產(chǎn)企業(yè),增值稅前期都是按預(yù)收款計(jì)算預(yù)繳的增值稅,但現(xiàn)在要注銷(xiāo)了,進(jìn)項(xiàng)稅留抵還有很多。前期預(yù)繳的也有一部分沒(méi)有抵減,那這部分留抵的進(jìn)項(xiàng)稅和多交的增值稅能申請(qǐng)退稅嗎?
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車(chē)輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專(zhuān)票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?