同學(xué)您好,建議用以前年度損益調(diào)整科目,匯算清繳不用動(dòng)了
老師好,我們電費(fèi)平時(shí)都是收據(jù)入賬,沒有發(fā)票。 平時(shí)分錄:借其他應(yīng)付款——電費(fèi) 貸,現(xiàn)金。 全年電費(fèi)共3075元。 在年末我要把他計(jì)入:管理費(fèi)用——電費(fèi)3075,貸 其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075 因?yàn)闆]有發(fā)票,匯算清繳時(shí)再調(diào)增。 但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年度 忘了把這電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用了。 現(xiàn)在補(bǔ)記進(jìn)2021年,分錄:借利潤分配——未分配利潤3075 貸,其他應(yīng)付款——電費(fèi)3075。 匯算清繳時(shí)調(diào)增。 請(qǐng)問,我需要更正2021年度報(bào)表嗎?更正哪些數(shù)據(jù)?怎么計(jì)算?
發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí),是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
老師:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票收到發(fā)票時(shí)做管理費(fèi)用了,21年未計(jì)提,請(qǐng)問做22年匯算清繳時(shí)是不是調(diào)增賬面金額?在23年匯算清繳時(shí)調(diào)減稅收金額?現(xiàn)在做調(diào)整分錄沖管理費(fèi)用到本年利潤
老師,請(qǐng)問下發(fā)現(xiàn)2021年管理費(fèi)用-差旅費(fèi)補(bǔ)貼少記了,現(xiàn)在用利潤分配做調(diào)整分錄(需要同時(shí)匯算清繳調(diào)增嗎)
老師,請(qǐng)問下發(fā)現(xiàn)2021年少記了管理費(fèi)用,2024年怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要納稅調(diào)增嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
以前年度損益調(diào)整沒有這個(gè)科目(財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面)
那如果沒有這個(gè)科目。那就做到當(dāng)期,做納稅調(diào)增吧
不是要調(diào)減嗎?少記了管理費(fèi)用,前面打錯(cuò)了
計(jì)入到本年賬面了,但是不屬于本年的費(fèi)用,納稅調(diào)增
以前年度損益調(diào)整也需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的呀
以前年度損益調(diào)整 不需要體現(xiàn)在利潤表了
以前年度沒有余額,不就是到利潤分配了嗎
利潤表科目怎么會(huì)有余額
怎么老感覺不在一個(gè)頻道,少計(jì)提也是調(diào)減
首先差旅費(fèi)應(yīng)該沒多大的金額,就放在本年賬面。匯算清繳做納稅調(diào)增就可以了。 金額沒多大,不會(huì)影響任何
4萬6,差旅費(fèi)補(bǔ)貼
貴公司的規(guī)模多大呢
同事之前全年出差很多
如果公司一年就幾十萬的收入 這個(gè)4萬多影響較大 如果幾百上千萬的收入,這個(gè)影響忽略不計(jì)