同學(xué)你好 這個(gè)可以的 就是這樣做的
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師,我這個(gè)體戶小規(guī)模我報(bào)了增值稅附加稅成功了,,也報(bào)了經(jīng)營所得個(gè)稅申報(bào)成功了,然后就發(fā)現(xiàn)在單位管理那里就一直是待申報(bào),我就查原因,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅年累計(jì)收入與經(jīng)營所得年累計(jì)不同,一季度是在大廳報(bào)的可能就少報(bào)了3月的收入,是這個(gè)原因嗎?那這個(gè)收入我補(bǔ)在四季度里重新報(bào)增值稅附加稅嗎?
老師,我們之前會(huì)計(jì)報(bào)第四季度的所得稅報(bào)少了,現(xiàn)在稅務(wù)局叫更改數(shù)據(jù),補(bǔ)交稅款,那我是不是以系統(tǒng)這個(gè)11925516.7乘以25%再減去系統(tǒng)之前已經(jīng)繳納的稅款 1752154.01元,就是還需要補(bǔ)交的稅款1229225.16元是嗎?
老師,我們之前會(huì)計(jì)第四季度少報(bào)了收入,現(xiàn)在稅務(wù)局叫補(bǔ)交,我想算算看需要補(bǔ)交多少,那是用現(xiàn)在系統(tǒng)的23年的12月的12423384.99元乘以25%,在減去175萬還是要減去175萬后再減去497868.29元?。恳?yàn)槲铱?75萬的所得稅申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)減去了期初497868.29元了
老師,我們第四季度所得稅收入少申報(bào)了,這是之前會(huì)計(jì)1月份已經(jīng)計(jì)提了,然后稅務(wù)局這兩天通知整改,我昨天已經(jīng)補(bǔ)交稅款了,那我就在本月再重新做一遍這個(gè)分錄寫上補(bǔ)計(jì)提和補(bǔ)交的稅款就行嗎?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬,實(shí)際認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個(gè)季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)