本單位在xx時(shí)間申報(bào)的增值稅,由于xxx原因,多申報(bào)銷售額xx,(最好寫上證明) 在2024年修改, 特此說(shuō)明
老師,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)營(yíng)業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營(yíng)業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤(rùn)總額,并將退稅部分的營(yíng)業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)我是否應(yīng)該就填寫年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營(yíng)業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,請(qǐng)問(wèn)下我去年申請(qǐng)的增值稅加計(jì)抵減由于基數(shù)變動(dòng)今年調(diào)出來(lái)了,這個(gè)分錄怎么做。當(dāng)時(shí)入的營(yíng)業(yè)外收入,我做一筆負(fù)數(shù)可以不
我正在填報(bào)統(tǒng)計(jì)局的企業(yè)年報(bào),在填寫利潤(rùn)表提交審核時(shí),系統(tǒng)提示財(cái)務(wù)費(fèi)用不能為負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要具體說(shuō)明為負(fù)數(shù)的原因,請(qǐng)問(wèn)老師用文字該怎么說(shuō)明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時(shí)的匯率差額,計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤(rùn)表中出現(xiàn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)的情況,請(qǐng)老師簡(jiǎn)單幫我描述一下
老師,請(qǐng)問(wèn)下去年匯算清繳多申報(bào)了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)今年把多申報(bào)的營(yíng)業(yè)外收入沖回,今年就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)還漏填了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)出來(lái)預(yù)警,要寫個(gè)請(qǐng)況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)下老師這個(gè)怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)下去年匯算清繳多申報(bào)了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)今年把多申報(bào)的營(yíng)業(yè)外收入沖回,今年就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)還漏填了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)出來(lái)預(yù)警,要寫個(gè)請(qǐng)況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)下老師這個(gè)怎么寫
老師,報(bào)企業(yè)所得稅,今年應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付包括去年的工資(去年工資拖欠兩個(gè)月,2025年發(fā)放),要不要扣掉去年的工資支付金額?
老師賽事服務(wù)費(fèi)合同是不不用繳納印花稅
前期公司某員工應(yīng)發(fā)工資7000元,個(gè)稅申報(bào)工資薪金7000元,發(fā)放工資時(shí),扣除個(gè)人社保500元、個(gè)稅50元、請(qǐng)假扣款200元。 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅50 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保500 管理費(fèi)用--工資500 銀行存款6250 因不想更改個(gè)稅申報(bào),以上分錄是否正確?
小規(guī)模納稅人免征增值稅賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)銀行流水里有一筆穩(wěn)崗返還,是什么東西?是紅沖社保嗎!
殘保金的申報(bào)工資可以數(shù)據(jù)取數(shù),可以怎么???怎么取對(duì)企業(yè)利益取大,又不會(huì)影響其他
出納一般要做賬嗎?出納的工作內(nèi)容有哪些
老師,我們公司的個(gè)稅都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月申報(bào),不是按照實(shí)際發(fā)放申報(bào),這企業(yè)所得稅的工資金額怎么填啊,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的是當(dāng)月做的工資沒(méi)發(fā)就申報(bào)了,建筑公司幾百號(hào)人不按照當(dāng)月申報(bào),發(fā)的時(shí)候根本沒(méi)法報(bào),但是肯定就算跨年沒(méi)發(fā)完,這種怎么處理啊,賬里計(jì)提的工資是實(shí)發(fā)工資扣了個(gè)稅個(gè)人承擔(dān)的社保的,管理費(fèi)用里是應(yīng)發(fā)工資的金額
你好,公司租廠房,然后對(duì)方開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,大類選什么?
郭老師,郭老師您好,我是太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè),我應(yīng)收A客戶的電費(fèi)30萬(wàn),和應(yīng)付A客戶的防水款30萬(wàn),可以互相抵消嗎?如果發(fā)票也互相抵消,符合稅法要求嗎?存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎