本單位在xx時間申報的增值稅,由于xxx原因,多申報銷售額xx,(最好寫上證明) 在2024年修改, 特此說明
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調(diào)整數(shù)加進了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,請問下我去年申請的增值稅加計抵減由于基數(shù)變動今年調(diào)出來了,這個分錄怎么做。當(dāng)時入的營業(yè)外收入,我做一筆負(fù)數(shù)可以不
我正在填報統(tǒng)計局的企業(yè)年報,在填寫利潤表提交審核時,系統(tǒng)提示財務(wù)費用不能為負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要具體說明為負(fù)數(shù)的原因,請問老師用文字該怎么說明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時的匯率差額,計入了財務(wù)費用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤表中出現(xiàn)了財務(wù)費用為負(fù)數(shù)的情況,請老師簡單幫我描述一下
老師,請問下去年匯算清繳多申報了營業(yè)外收入,現(xiàn)今年把多申報的營業(yè)外收入沖回,今年就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)還漏填了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)出來預(yù)警,要寫個請況說明,請問下老師這個怎么寫
老師,請問下去年匯算清繳多申報了營業(yè)外收入,現(xiàn)今年把多申報的營業(yè)外收入沖回,今年就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)還漏填了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)出來預(yù)警,要寫個請況說明,請問下老師這個怎么寫
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么