您好,就寫為什么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)??傊鞘裁礀|西就直接寫上去。能讓人看明白即可。
老師,請問年報營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報,我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因為就差了一個營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師,請問下我去年申請的增值稅加計抵減由于基數(shù)變動今年調(diào)出來了,這個分錄怎么做。當(dāng)時入的營業(yè)外收入,我做一筆負(fù)數(shù)可以不
我正在填報統(tǒng)計局的企業(yè)年報,在填寫利潤表提交審核時,系統(tǒng)提示財務(wù)費(fèi)用不能為負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要具體說明為負(fù)數(shù)的原因,請問老師用文字該怎么說明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時的匯率差額,計入了財務(wù)費(fèi)用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤表中出現(xiàn)了財務(wù)費(fèi)用為負(fù)數(shù)的情況,請老師簡單幫我描述一下
老師,請問下去年匯算清繳多申報了營業(yè)外收入,現(xiàn)今年把多申報的營業(yè)外收入沖回,今年就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)還漏填了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)出來預(yù)警,要寫個請況說明,請問下老師這個怎么寫
老師,請問下去年匯算清繳多申報了營業(yè)外收入,現(xiàn)今年把多申報的營業(yè)外收入沖回,今年就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)還漏填了,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)出來預(yù)警,要寫個請況說明,請問下老師這個怎么寫
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時用以前年度虧損彌補(bǔ)了。第二季度累計利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補(bǔ)是彌補(bǔ)50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務(wù)費(fèi)申報印花稅選哪個合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調(diào)增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實際上公司是虧損的,還退了稅費(fèi)的,這種情況還要更正申報嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報了,還沒有交款,在一戶式查詢申報信息查詢里是查不到報表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
申報個稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因為我換了電腦,這個怎么操作呀?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是需要手動填寫?
一個公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進(jìn)項票嗎?實實在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個主體都不缺成本