借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整1萬(wàn)
公司采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式開(kāi)具增值稅發(fā)票,拿到的的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,如果購(gòu)買保險(xiǎn)含稅金額10000,稅金600,做賬是 借:管理費(fèi)用10000 貸:銀行存款10000嗎? 還是: 借:管理費(fèi)用-9400 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)額 600 貸:銀行存款-10000
老師好!22年發(fā)現(xiàn)21年的銷售費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用, 不含稅金額10000,稅額600,當(dāng)時(shí)做賬 借:管理費(fèi)用10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 600 貸:銀行存款 問(wèn)下如果調(diào)20年的賬,該怎么寫分錄啊?麻煩寫完整
老師您好,我有一個(gè)問(wèn)題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
老師我想咨詢一下,公司收到了一張物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,10000元是不含稅額,還有600的進(jìn)項(xiàng)稅,是一年的物業(yè)費(fèi),這個(gè)我的會(huì)計(jì)分錄是不是要做 借 預(yù)付賬款10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 600 貸:銀行存款10600
24年發(fā)現(xiàn)23年10月份有一筆費(fèi)用重復(fù)入賬,23年的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸:應(yīng)付賬款-B公司 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆費(fèi)用怎么調(diào)整呢?科目應(yīng)該怎么寫?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無(wú)動(dòng)力游樂(lè)場(chǎng)開(kāi)票賦碼怎么付
個(gè)人代開(kāi)房租跟公司開(kāi)房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開(kāi)具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
借方代表銷售費(fèi)用,貸方代表管理費(fèi)用,跨年的。
那其他不用調(diào)嗎?
是正確的,不需要調(diào)整
哦,那報(bào)表咋處理?
不修改 明細(xì)對(duì)了就行 因?yàn)槟愕睦麧?rùn)表就沒(méi)修改
哦,那假如是損益類科目之外的科目錯(cuò)了呢?該怎么調(diào)賬?可以舉例說(shuō)明嗎?
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是虛增的,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 納稅調(diào)增。
假如該用應(yīng)付賬款,結(jié)果用的是應(yīng)付票據(jù)呢?這個(gè)分錄該怎么調(diào)呢?
借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)付票據(jù),直接做這個(gè)調(diào)整的。
這個(gè)的話報(bào)表需要做調(diào)整嗎?
其他的所有的都不需要修改