你好,這個不用以前年度損益調整,直接借庫存現(xiàn)金貸其的應付款。
老師,以下分錄用小準則該怎么做?借:其他應付款一ⅩⅩ貸:以前年度損益調整一成本,借以前年度損益調整一企業(yè)所得稅 貸:應交稅費一企業(yè)所得稅
小企業(yè)會計準則,調整以前年度的損益,分錄怎么寫? 一筆2021年的分錄 借:管理費用 應交稅費--進項稅額 貸:現(xiàn)金 實際應是 借:管理費用 應交稅費--進項稅額 貸:其他應付款 怎么寫調整分錄?摘要怎么寫適合?
去年及前年的(2021-2022年)業(yè)務發(fā)生分錄:借:管理費用-服務費 貸:應付賬款 2022年調整以前年度損益:借:應付賬款 貸:利潤分配 或者寫下面的拆分分錄 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:未分配利潤 這樣對嗎?就是要調增2021-2022年的的管理費用服務費發(fā)票,稅局不認可,要剔除調增繳稅,分錄這樣做可以嗎?
小企業(yè)會計準則,2019年的一筆賬務,現(xiàn)在需要調整。 原賬務是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸現(xiàn)金。 正確的應該是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸其他應付款。 調整分錄要怎么寫?
24年發(fā)現(xiàn)23年10月份有一筆費用重復入賬,23年的會計分錄如下: 借:管理費用 10000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1300 貸:應付賬款-B公司 小企業(yè)會計準則,這筆費用怎么調整呢?科目應該怎么寫?
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標準是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進項稅額轉出,會計分錄該怎么寫
老師,股權轉讓利潤表中是負數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進項,今年可以做進項轉出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個季度交房產(chǎn)稅嗎?
好的。做一個對沖原分錄的分錄,然后再寫正確的分錄,這樣有沒問題? 還有,這種摘要寫什么適合?
你好,沒有問題的。紅沖之前某某賬務處理 確認某某賬務處。
好的。 老師,上面這筆的調整確認分錄,是這樣寫嗎? 借:利潤分配--未分配利潤 應交稅費--進項稅額 貸:其他應付款
對的,是的,是這么做的。