同學(xué),你好 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
計提所做的會計分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
原賬務(wù): 借方:管理費用-其他-孵化器 貸方:銀行存款 現(xiàn)在需要調(diào)整到管理費用-其他-其他 的科目,賬務(wù)應(yīng)該怎么寫?
去年有一筆正確的分錄是借:管理費用其他應(yīng)收款貸:銀行存款,當(dāng)時錯錄成了借:管理費用貸:銀行存款,應(yīng)該怎么調(diào)賬,企業(yè)是虧損狀態(tài)
2022年有一筆業(yè)務(wù)錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯誤,怎么調(diào)整分錄
2022年借其他應(yīng)付款6000貸銀行存款1000貸其他應(yīng)付款5000,現(xiàn)在23年怎么調(diào)整,當(dāng)時應(yīng)該是借管理費用6000
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
老師,跨年的,可以直接這樣調(diào)嗎?
同學(xué),你好 可以直接這么調(diào)
跟以前年度損益調(diào)整、上一年的未分配利潤沒有關(guān)系是吧?
同學(xué)你好 沒有關(guān)系