這個(gè)由于本年累計(jì)數(shù)據(jù)是利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),因此不用繳納企業(yè)所得稅,所以不用計(jì)提企業(yè)所得稅
老師您好,我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的所得稅季報(bào),按季度申報(bào),請(qǐng)問(wèn)所得稅納稅申報(bào)表里面本年累計(jì)金額是7-9月份的累計(jì)金額還是1-9月的累計(jì)金額?利潤(rùn)表也是按季度報(bào),利潤(rùn)表里面本月金額是7-9月的金額,還是9月當(dāng)月的金額?謝謝
我們公司7-9月份利潤(rùn)總額是30萬(wàn)元,1-9月利潤(rùn)總額為負(fù)3萬(wàn)元,那我現(xiàn)在申報(bào)第三季度的報(bào)表還需要計(jì)提所得稅嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人?,F(xiàn)在申報(bào)季報(bào),那利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤(rùn)表的7-8-9利潤(rùn)總額的累計(jì)數(shù)還是9月份利潤(rùn)表的年累計(jì)數(shù)啊
你好,我公司是7月份剛成立的一般納稅人公司,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)無(wú)期初余額,本季度企業(yè)所得稅3季度末未計(jì)提,現(xiàn)在利潤(rùn)表利潤(rùn)總額是103467.67元,所得稅費(fèi)用2586.69元,凈利潤(rùn)是100880.98元,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)應(yīng)該是100880.98?還是103467.67?(3季度末企業(yè)所得稅2586.69未計(jì)提,10月計(jì)提10月交的款)
老師好,我第三季度報(bào)表里的利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)是一年的嗎?還是7—9月份的?那我要1—9的利潤(rùn)總額那應(yīng)該是在哪個(gè)表里面看?
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問(wèn)品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來(lái)的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬(wàn)
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購(gòu)貨物,發(fā)票沒(méi)來(lái),需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑公司,有沒(méi)有項(xiàng)目平移的情況?比如說(shuō)我公司中標(biāo)了甲公司的項(xiàng)目120萬(wàn)。平移給丙公司。這個(gè)在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開(kāi)120萬(wàn)建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開(kāi)120萬(wàn)建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價(jià)格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬(wàn)呢?謝謝
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