同學(xué)你好,可以的,有真實(shí)的業(yè)務(wù),開(kāi)票是義務(wù)非權(quán)利, 偶爾發(fā)生可以直接開(kāi)相關(guān)發(fā)票,如常有這項(xiàng)業(yè)務(wù),可以辦理相關(guān)資質(zhì)。
老師您好,沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì),但是有經(jīng)營(yíng)范圍有建筑勞務(wù)分包,勞務(wù)派遣除外,可以開(kāi)建筑勞務(wù)稅票嗎?
老師建筑公司有勞務(wù)分包經(jīng)營(yíng)范圍,沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì),可以開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
我們公司建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)分包沒(méi)有建筑勞務(wù),我們開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)嗎?小規(guī)模的
老師,您好!我們是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍里面有建筑勞務(wù)分包,可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?那是按建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)還是勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)開(kāi)呢?
經(jīng)營(yíng)范圍里面有建筑勞務(wù)分包 開(kāi)票可以開(kāi)勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬(wàn),保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開(kāi)票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過(guò)一次15萬(wàn),我司開(kāi)票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬(wàn),應(yīng)付利息4萬(wàn)來(lái)計(jì)算,去掉之前分紅的15萬(wàn),需要打回給我司剩余的39萬(wàn),同時(shí)要求我司開(kāi)票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
同學(xué)你好,小規(guī)模開(kāi)勞務(wù)費(fèi)稅率,一般情況下,是3%,目前按1%開(kāi)即可。