1.計(jì)提企業(yè)所得稅與費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的關(guān)系:在計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí),確實(shí)需要考慮所有費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤。企業(yè)所得稅的計(jì)提是基于企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是通過將所有收入減去所有允許扣除的費(fèi)用后得到的。因此,確保所有費(fèi)用都已經(jīng)正確結(jié)轉(zhuǎn)并反映在當(dāng)期的利潤中,是計(jì)算企業(yè)所得稅的重要前提。 2.年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的處理:年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是指將全年的凈利潤或凈虧損從“本年利潤”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”科目中。這意味著不僅僅是12月份的利潤,而是全年累積的利潤都需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。每月的利潤結(jié)轉(zhuǎn)主要是將當(dāng)月的利潤或虧損結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”科目中,以便累積計(jì)算全年的利潤或虧損。因此,年末的結(jié)轉(zhuǎn)是全面的,而每月的結(jié)轉(zhuǎn)是累積的過程。 3.關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤與所得稅費(fèi)用的關(guān)系:在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前,確實(shí)需要先結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用。這是因?yàn)樗枚愘M(fèi)用是企業(yè)的一項(xiàng)支出,它會(huì)影響當(dāng)期的凈利潤。在計(jì)算全年的凈利潤時(shí),需要將所得稅費(fèi)用從總收入中扣除。至于為什么用12月的本年利潤減去第四季度的所得稅費(fèi)用,這通常是因?yàn)樗枚愘M(fèi)用是在每個(gè)季度末計(jì)提并預(yù)繳的,而第四季度的所得稅費(fèi)用可能與前幾個(gè)季度有所不同,因此需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。這樣的處理是為了確保所得稅費(fèi)用的準(zhǔn)確性和合理性,使其與當(dāng)期的利潤水平相匹配。
老師,在實(shí)務(wù)工作中本年利潤科目不需要每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配,可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?但是如果要月度結(jié)轉(zhuǎn)那么要先計(jì)提所得稅費(fèi)用,將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入本年利潤科目后,才能將本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,請(qǐng)問我這樣理解對(duì)嗎?另外就是在編制利潤表時(shí),企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳的,以第一季度為例,在一月和二月的利潤表中,所得稅費(fèi)用那一欄就不用計(jì)算填列,等到做三月利潤表時(shí)在根據(jù)1-3月的利潤總額計(jì)算所得稅進(jìn)行填列對(duì)嗎?
老師好,年末結(jié)賬 ,結(jié)轉(zhuǎn)完收入與成本后,產(chǎn)生了本年利潤。問題1.企業(yè)所得稅應(yīng)該在這之前計(jì)提還是這之后,分錄是不是 借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 問題2,本年利潤是不是要在結(jié)轉(zhuǎn)成本收入后需要結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤,貸:未分配利潤。問題3.盈余公積可不可以不計(jì)提,如果計(jì)提需要怎么個(gè)計(jì)提法。年末結(jié)賬沒有經(jīng)驗(yàn),辛苦了。
老師,請(qǐng)問下計(jì)提企業(yè)所得稅,那是不是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候要把這個(gè)計(jì)提的所得稅費(fèi)用也要一起結(jié)轉(zhuǎn)
你好..比如2021年3月份有一點(diǎn)點(diǎn)利潤..計(jì)提了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 貸:所得稅費(fèi)用 本年利潤 但是在12底看了一下.整體是負(fù)的 這個(gè)系統(tǒng)不自動(dòng)轉(zhuǎn)回來嗎..我看利潤表里面還有扣所得稅費(fèi)用這個(gè)數(shù)字
您好,老師第三季度企業(yè)所得稅,我在九月份忘記計(jì)提了,然后在10月份計(jì)提繳納的,然后這樣做有沒有錯(cuò)誤還有就是,如果這樣做可以,是不是在10月份將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)做完之后結(jié)轉(zhuǎn)還是之前結(jié)轉(zhuǎn)
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?