你好!這個一般是有進(jìn)項沒有認(rèn)證或者抵扣
你好老師,科目余額表里的其他應(yīng)付款一直都是負(fù)數(shù),怎么回事,怎么調(diào)整
老師好,請問資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)累計科目是負(fù)數(shù)這是怎么會事啊,
老師!應(yīng)交稅款期末余額為負(fù)怎么回事
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù)怎么辦?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)體現(xiàn)的是今年應(yīng)交稅額那?和科目余額表當(dāng)期數(shù)不一致怎么回事
咨詢下:如果電子稅務(wù)局,公司提交了申報表及財報,需要交稅款;截止期前,又發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯了,修改了財報,這樣無需繳稅。這樣電子稅務(wù)系統(tǒng)后臺會看到嗎?會不會認(rèn)為公司有問題,我手上目前有公司財報還沒定,但是想提前申報看看會不會提示風(fēng)險,這個有了解的老師嗎?
老師,我想請問一下怎樣才能確定這個胍基乙酸原料,一般納稅人的開票稅率?
老師好,公司貸款直接付基本戶上怎么做賬?。咳缓筚J款賬戶每月付利息
老師:你好,財務(wù)現(xiàn)金支付1000元,1000元以上要轉(zhuǎn)賬給對方,我們單位做了工程周末現(xiàn)場要付錢3000元,我們職工墊付了?,F(xiàn)在工程這開的發(fā)票但錢已經(jīng)付過了,這怎么處理,錢怎么報給職工?
老師,這個怎么包企業(yè)所得稅稅,應(yīng)付職工薪酬的
分公司今年成立的沒有任何收入和支出,10月份報稅怎么填
第三季度所得稅申報表,自營出口收入怎么填?是按照開票時間還是報關(guān)單時間?
老師,小規(guī)模納稅人開的3%的專票是不是就得交稅,這個稅沒法省是吧
老師,借錢給另一家公司 ,不需要他的利息,做賬的時候是 借:短期借款 貸:銀行存款 這樣嗎?
請問職工教育經(jīng)費(fèi)必須每個月提取嗎?
怎么認(rèn)證
抵扣是沒抵扣完
你好!你是一般納稅人嗎?平時有銷項嗎
銷項少,只是去抵扣6%給客戶開具發(fā)票的稅額
是一般納稅人
您好!你可以在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)證
我們是租賃業(yè)
你好!也是一樣的了
怎么調(diào)整啊,
你好!你想要調(diào)整什么
應(yīng)交稅費(fèi)余額不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)
你好,你可以填到其他流動資產(chǎn)里面
分錄怎么寫啊
還有調(diào)整哪一個金額
您好!這個不用寫分錄。只在填表的時候,你把負(fù)數(shù),填正數(shù)到其他流動資產(chǎn)就好
謝謝老師
你好!不用客氣的了