按照利潤(rùn)表上的收入(屬于出口收入)
所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入這塡第三季 度營(yíng)業(yè)收入還是塡本年度的不含稅開票金額?
老師好!老師,第一季度有開票收入,第二季度無開票收入,那申報(bào)第二季度所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入欄仍然是填寫第一季度的開票收入金額。對(duì)嗎?謝謝!
你好,老師,個(gè)體戶核定征收,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),第一二季度有收入,第三季度沒有收入,那我現(xiàn)在申報(bào)季度經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)收入填1-9月份累計(jì)收入還是只填第三季度收入?
老師,個(gè)體戶查賬征收 ,2024年經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)時(shí),第3季度僅開了一張發(fā)票,第4季度未開票,但是申報(bào)第三季度經(jīng)營(yíng)所得,漏填報(bào)第3季度這張發(fā)票收入金額了,因?yàn)槭亲匀蝗丝劾U端自行申報(bào)的,不想電子稅務(wù)局會(huì)有開票收入數(shù)據(jù)比對(duì),所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報(bào)去年第3季度,還是現(xiàn)在進(jìn)行個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)直接按24年全年開票收入金額填報(bào)比較好呢?
老師建筑行業(yè)增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)收入是按完工進(jìn)度、還是開票金額、還是收款時(shí)間?
老師晚上好,我公司是國(guó)有獨(dú)資企業(yè),2022年從林草局花了10.5億購(gòu)入了30年的林業(yè)資源特許經(jīng)營(yíng)權(quán),包含1萬公頃的林地,8000公頃的土地,我公司從2023年開始將土地發(fā)包給農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),收取租金,需要繳納印花稅嗎?
老師,個(gè)體戶一般納稅人個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,成本費(fèi)用這是不是得有發(fā)票的才能扣除,老板的6萬可以在每個(gè)季度扣除嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅流程?
老師,在現(xiàn)實(shí)里,有很多公司,我們給他們打款買他們的東西,他們問我們要專票,還是普票,專票的話還要收9個(gè)稅點(diǎn)。普票,就不用收。為啥這樣子,為啥還收稅點(diǎn)
還怎么弄不也不讓填寫
退票的電子客運(yùn)發(fā)票可以入賬嗎
你好我是定期定額個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得。 填表 應(yīng)稅項(xiàng)487952.98,應(yīng)稅項(xiàng)34156.71 所屬期2季度,稅率0.1 本期應(yīng)納稅系統(tǒng)自動(dòng)算2125.67,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)納稅額怎么算的? 正常不是34156.71*0.1=3415.67 3415.67減去扣除15001915.67。為啥是2125.67呢
老師,我們準(zhǔn)備面試一個(gè)公司,公司名稱赤峰市強(qiáng)本農(nóng)牧業(yè)投資(集團(tuán))有限公司,像這種集團(tuán)有限公司是不是必須用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報(bào)1月份已收到公司的個(gè)人所得稅,這是違法的嗎?
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報(bào)工資1-9月工資一致嗎
那就是增值稅申報(bào)表上出口銷售額累計(jì)數(shù)?
是,就是增值稅申報(bào)表上出口銷售額累計(jì)數(shù)
但是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是按出口時(shí)間,開票是在次月開,開票確認(rèn)收人,這樣就會(huì)與系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)產(chǎn)生差異
按出口時(shí)間,就會(huì)與增值稅申報(bào)收入產(chǎn)生差異 了
出口的數(shù)據(jù)是稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的
不用管,可自行修改為增值稅申報(bào)收入
修改的話要填寫差異情況表,如果填收入確認(rèn)時(shí)間不同,次月開票會(huì)不會(huì)設(shè)計(jì)還要報(bào)未開票收入?
次月開票會(huì)涉及未開票收入
可按帶出來的填寫