年前打款的 發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了嗎
老師,2020年簽了一份購(gòu)買(mǎi)合同,合同約定在付了第一筆預(yù)付款的時(shí)候,對(duì)方就應(yīng)該給我開(kāi)全額發(fā)票。但是2021年1月份還沒(méi)給我開(kāi)。但是在匯算清繳之前能給開(kāi)好,我2020年結(jié)賬時(shí)候需要按合同全額做暫估嗎?
老師我去年暫估了5.8萬(wàn)的原材料,原材料也領(lǐng)用了?,F(xiàn)在收到發(fā)票這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄?前面寫(xiě)的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時(shí)候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫(xiě)分錄?我們匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)5.8萬(wàn)調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
你好老師,我們是建筑公司。我們?nèi)ツ?1月份跟材料供應(yīng)商簽訂的合同,分三批提供材料。12月份之前已經(jīng)提供完第一批次了。沒(méi)有給材料公司打款,我們按合同額暫估的材料費(fèi),今年提供完材料之后,開(kāi)具全額發(fā)票,可以抵去年的暫估費(fèi)用嗎
老師,我們?nèi)ツ旮?yīng)商簽的合同。賬上是按合同暫估的,分三批供材,年前第一批供材已經(jīng)完成了,也已經(jīng)打款了。后兩批供材是年后完成的,年后付的款。也開(kāi)具了發(fā)票,這樣年前是按合同額暫估的,匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎
你好老師咨詢(xún)一下,23年簽的合同給甲方開(kāi)了一部分發(fā)票,可是實(shí)際的工程量并沒(méi)有這么多,以增值稅確認(rèn)了收入之后,成本費(fèi)用可以暫估嗎?那暫估的依據(jù)是跟供應(yīng)商簽訂了購(gòu)貨合同和勞務(wù)合同可以嗎?供應(yīng)商和勞務(wù)公司只是在23你啊簽訂了合同并沒(méi)有供貨和施工,在24年開(kāi)具了材料款和勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以稅前扣除嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)拌混凝土開(kāi)發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類(lèi)開(kāi)什么?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報(bào),后面補(bǔ)做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個(gè)稅能不能年底匯算時(shí)一起申報(bào)
工程驗(yàn)收完工1.5萬(wàn)應(yīng)如何入賬,做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是直接做什么費(fèi)用科目
股東溢價(jià)增資,款項(xiàng)沒(méi)有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個(gè)月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個(gè)股東,社保是放公司繳納的,但是我沒(méi)有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時(shí)候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做才行???
老師,給客戶(hù)的賠償金,直接轉(zhuǎn)到客戶(hù)賬戶(hù)的,這個(gè)怎么做賬
老師 我公司有1名員工在職3個(gè)月就離職了,1月工資5800,二月和三月分別3500,我10月份才在個(gè)稅扣繳端添加他的信息,9月份發(fā)了這三個(gè)月的工資,申報(bào)的個(gè)稅是234元嗎?能不能按全年收入不超六萬(wàn)算
老師,上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月作廢,會(huì)不會(huì)影響這個(gè)月的開(kāi)票額度?
@樸老師,就是因?yàn)槲覀児偷纳缴系墓と朔ツ韭?,然后山上有一個(gè)包工頭,然后想把工人的工資打到這個(gè)工包工頭的卡上。然后工頭給工人付款,幾萬(wàn)塊錢(qián),怎樣規(guī)避一下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)???事務(wù)中應(yīng)該怎么操作?還有我們?nèi)绾谓o他申報(bào)稅費(fèi)?涉及什么稅種?
老師,收到項(xiàng)目資本金,填在現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還是籌資活動(dòng)
年前打款的,發(fā)票是年后才開(kāi)
那妳暫估的材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
那不行 只能暫估原材料 不能影響當(dāng)期損益 成本要調(diào)減 利潤(rùn)要相應(yīng)調(diào)增?
老師,我們簽訂和合同是在去年簽訂的,也已經(jīng)完成部分供貨了,為什么不能確認(rèn)成本是當(dāng)年度發(fā)生的呢
因?yàn)槿绻菢幼隽?稅務(wù)局那邊會(huì)跳警示 然后要提供一堆材料去證明 確實(shí)是去年實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù) 如果你這邊材料齊全能證明 那對(duì)方就涉及到推遲確認(rèn)收入 對(duì)方也要把收入確認(rèn)到去年 所以這個(gè)還是要看妳自己的選擇
對(duì)方今年開(kāi)具發(fā)票,我們?yōu)槭裁催€要調(diào)增。對(duì)方也是開(kāi)票確認(rèn)收入的,如果今年開(kāi)票的話(huà),確認(rèn)收入不是在今年嗎
這么理解吧 妳證明了業(yè)務(wù)是去年的 妳確認(rèn)了成本是不是少交稅了 稅局是不是吃了虧 那怎么彌補(bǔ)呢? 稅局就會(huì)找上家說(shuō):妳的下家的業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的提供了材料做了成本 那妳這個(gè)業(yè)務(wù)也同樣是去年發(fā)生的 為什么不在去年確認(rèn)收到 拖到今年才確認(rèn) 為了年底少交所得稅嗎?? 大概就是這個(gè)意思 所以?shī)叢荒艹钥紤]單一方面 還有妳有材料能證明是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)確認(rèn)成本 那么稅務(wù)局說(shuō)妳材料這么齊 順便其它的也查查 那妳能保證其它方面也沒(méi)問(wèn)題嗎 所以這些需要會(huì)計(jì)自己去把握