你好,這個(gè)除非上年沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),才能選這個(gè)扣除方式
老師,員工9月1號(hào)入職,10月10號(hào)時(shí)發(fā)放工資,11月時(shí)申報(bào)這部分的個(gè)稅,問(wèn)題是在10月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),錄入該人員,因9月未給他發(fā)工資,做了零申報(bào),然后11月申報(bào)個(gè)稅時(shí),他的免除額度就成了1萬(wàn)(5000*2個(gè)月),這樣的話,他實(shí)際繳納個(gè)稅比10月份發(fā)工資時(shí)代扣的個(gè)稅就少了,這個(gè)要怎么處理和調(diào)整呀?
老師,我有個(gè)員工,1月份只做了10天工作,但是社保我們公司是只要這個(gè)月他干一天我都要幫他買,所以1月份給他買社保了,1月份工資表也有他,但是我有個(gè)問(wèn)題啊,我2月份不是要給他申報(bào)1月份的個(gè)稅嗎,1月份他有工資我不能給他轉(zhuǎn)非正常,但他1月份就干了10天啊,我到了3月份申報(bào)2月份個(gè)稅的時(shí)候,她的狀態(tài)我要轉(zhuǎn)為非正常,我的離職日期我要怎么寫??????
老師,你好。22年1月份公司網(wǎng)銀發(fā)的是去年11月和12月的工資,但是2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)這個(gè)員工要繳納個(gè)人所得稅的稅金,員工離職了,那這位員工的工資超出所得稅的金額能不能放在3月份申報(bào)的時(shí)候申報(bào),這樣就不用繳納個(gè)人所得稅了。就是說(shuō)1月份網(wǎng)銀發(fā)放的工資,能不能分2個(gè)月申報(bào)個(gè)稅?
我們工資發(fā)放是次月發(fā)放上月,9月份新入職員工,他以前的工資發(fā)放模式和我們一樣,那現(xiàn)在我報(bào)9月份個(gè)稅,他在我單位的收入按零報(bào)(因?yàn)?月份工資10月份發(fā)放11月報(bào)稅),9月份的個(gè)稅他也還在原單位申報(bào),那9月份每月累計(jì)扣除收入5000豈不是兩個(gè)單位都算了?那這個(gè)在明年匯算清繳的時(shí)候自動(dòng)合并嗎?對(duì)納稅申報(bào)有什么影響?
我們公司有員工11月份入職,但是11月份沒(méi)發(fā)工資所以沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,1月份發(fā)了2個(gè)月的工資超了1萬(wàn),現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,需要交個(gè)稅,這個(gè)怎么調(diào)整才能不交呢
農(nóng)民工賬戶里面的錢老板想提出來(lái),以什么方式取出來(lái)比較合理?
老師好,新公司注冊(cè)必填公積金這塊,要對(duì)公賬戶號(hào),可是營(yíng)業(yè)執(zhí)照都沒(méi)申請(qǐng)下來(lái)怎么填這個(gè)賬號(hào)了,這個(gè)不填又不能進(jìn)入下一步該咋辦
明細(xì)賬上那個(gè)科目哪里能看出來(lái)利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)呢?
會(huì)計(jì)在開(kāi)發(fā)票時(shí)進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進(jìn)來(lái)時(shí)是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開(kāi)出去的時(shí)候只開(kāi)了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫(kù)存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票的規(guī)格型號(hào)太長(zhǎng),在稅局系統(tǒng)寫不下去,請(qǐng)問(wèn)可以簡(jiǎn)單寫一下,開(kāi)出來(lái)嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺(tái)展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
您好 便利店為個(gè)人加盟 受許人是個(gè)人 客戶要求開(kāi)公司抬頭 有限責(zé)任公司為自然人獨(dú)資 營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址也是門店地址 是不是還是不能開(kāi)公司抬頭 具體風(fēng)險(xiǎn)有哪些
老師還在嗎?個(gè)稅申報(bào)那個(gè)稅款所屬期是不是哪個(gè)月發(fā)了工資就填報(bào)那個(gè)月的數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是糧食貿(mào)易企業(yè),做玉米的,在運(yùn)輸中途有損耗這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,比如按合同發(fā)貨是2000噸,到貨后損耗20噸,這怎么做賬務(wù)處理
那我這樣給他申報(bào)上去,稅款是234嗎?這個(gè)稅款我需要從4月份工資里面代扣出來(lái)是嗎?
你好,是的。系統(tǒng)上就是這樣。他是看什么時(shí)候發(fā)放的。
老師是在職4個(gè)月,上年沒(méi)有在我公司工作,現(xiàn)在只發(fā)這三個(gè)月的工資,還有4月份的工資沒(méi)發(fā),稅款是從4月份的工資里面代扣出來(lái)嗎?
你好,是的。就是從這上面先扣
然后年底匯算清繳的時(shí)候,如果年不超六萬(wàn),在從個(gè)稅APP上面自己申請(qǐng)退稅
你好,是的,就是這樣的流程
老師 個(gè)稅稅率是3% 是按(12800-5000)*3%=234 對(duì)嗎?
你好,你這個(gè)比例應(yīng)該不對(duì)。應(yīng)該是第二檔
因?yàn)槲沂谴蛩憬裉彀l(fā)5800,然后10.1日發(fā)3500+3500 這樣能省一些個(gè)稅,我給您發(fā)的是匯總了 分開(kāi)算 (5800-5000)*3%=24 (3500+3500-5000)*3%=60 這樣對(duì)嗎?
你好,對(duì),分2個(gè)月這樣是少一些稅