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你好老師咨詢一下,23年簽的合同給甲方開了一部分發(fā)票,可是實(shí)際的工程量并沒有這么多,以增值稅確認(rèn)了收入之后,成本費(fèi)用可以暫估嗎?那暫估的依據(jù)是跟供應(yīng)商簽訂了購貨合同和勞務(wù)合同可以嗎?供應(yīng)商和勞務(wù)公司只是在23你啊簽訂了合同并沒有供貨和施工,在24年開具了材料款和勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票,請問可以稅前扣除嗎

2024-04-29 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-29 11:02

您好,成本費(fèi)用可以暫估,依據(jù)可以是合同。在匯算的時(shí)候,開具了發(fā)票是可以稅前扣除

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快賬用戶5970 追問 2024-04-29 11:03

但是在23年的時(shí)候只是簽訂了購貨合同,并沒有材料入庫,材料入庫是在24年入庫的

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齊紅老師 解答 2024-04-29 11:05

你好,那你不能暫估的呢

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快賬用戶5970 追問 2024-04-29 11:06

我們實(shí)際已經(jīng)產(chǎn)生收入了,已經(jīng)跟甲方23年簽訂了合同,也已經(jīng)給甲方開了一部分發(fā)票,但是這部分發(fā)票沒有對應(yīng)的成本,于是就暫估了成本,暫估的依據(jù)就是23年跟材料供應(yīng)商簽訂的合同

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齊紅老師 解答 2024-04-29 11:08

個(gè)人覺得,按照進(jìn)度確認(rèn)收入和成本才是合適的,不是以增值稅開具的發(fā)票形成所得稅和增值稅收入的差異。

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快賬用戶5970 追問 2024-04-29 11:11

不行的,如果按工程進(jìn)度確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候,報(bào)表跟系統(tǒng)不匹配,馬上就會預(yù)警的。我們按增值稅確認(rèn)的收入,那暫估就以合同來暫估的,不管是否是23年還是24入庫,只有5月底之前來發(fā)票,都可以稅前扣除是吧

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齊紅老師 解答 2024-04-29 11:18

您好,只有5月底之前來發(fā)票,都可以稅前扣除

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您好,成本費(fèi)用可以暫估,依據(jù)可以是合同。在匯算的時(shí)候,開具了發(fā)票是可以稅前扣除
2024-04-29
同學(xué)你好,最后按照哪個(gè)合同執(zhí)行要問你們項(xiàng)目經(jīng)理或者老板
2021-04-16
可以的,沒問題,把去年的暫估紅蟲按發(fā)票再入賬就行了。
2024-03-13
同學(xué)你好 這個(gè)是真的要開票的,人家給你們打款,你們要給人家開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
2020-12-09
同學(xué)你好 寫委托函也可以的
2020-11-10
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