借:管理費(fèi)用~汽車(chē)費(fèi)用, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,問(wèn)下在今年1月份,做了一筆福利費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,我當(dāng)時(shí)是把不屬于公司的管理費(fèi)用買(mǎi)的亂七八糟的東西有發(fā)票的,然后已經(jīng)算報(bào)銷(xiāo)款轉(zhuǎn)出了,稅務(wù)局查到了,把進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出了,我這筆費(fèi)用我也給他補(bǔ)進(jìn)來(lái)了,分錄怎么寫(xiě)呢?
你好老師,我之前公司有一筆金額是稅務(wù)局查到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,是管理費(fèi)用~汽車(chē)費(fèi)用,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫(xiě),還交了滯納金補(bǔ)交稅了
老師,你好,我們之前做了一筆福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,福利費(fèi)不是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?我的分錄是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 7788.68 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 467.32 貸:其他應(yīng)付款 8256 ,現(xiàn)在我想做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出的分錄如何寫(xiě)?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開(kāi)具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來(lái)會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒(méi)有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票為虛開(kāi),已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來(lái)說(shuō)成本轉(zhuǎn)出沒(méi)有,我看成本沒(méi)有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬?。?/p>
請(qǐng)問(wèn),D選項(xiàng)不是無(wú)償贈(zèng)予嗎 是因?yàn)樵谝粋€(gè)集團(tuán)內(nèi)所以視為對(duì)乙公司員工的激勵(lì)嗎 如果不是一個(gè)集團(tuán)內(nèi),這種無(wú)償贈(zèng)予的情況屬于股份支付嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方到現(xiàn)在也沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個(gè)表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
沒(méi)有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開(kāi)了增值稅1%的專(zhuān)用發(fā)票過(guò)來(lái),是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來(lái)查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬(wàn)明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬(wàn),差了700萬(wàn),算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問(wèn)老師,自查報(bào)告要怎么寫(xiě)?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠(chǎng)