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老師,你好,我們之前做了一筆福利費的進項發(fā)票抵扣了,福利費不是不可以抵扣進項稅嗎?我的分錄是借:管理費用-差旅費 7788.68 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 467.32 貸:其他應(yīng)付款 8256 ,現(xiàn)在我想做一筆進項稅額的轉(zhuǎn)出的分錄如何寫?

2024-10-09 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-09 10:52

福利費的進項稅額不能抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄如下: 借:管理費用 —— 福利費 467.32 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 —— 進項稅額轉(zhuǎn)出 467.32

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快賬用戶2630 追問 2024-10-09 10:53

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-09 10:55

滿意請給五星好評,謝謝

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福利費的進項稅額不能抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄如下: 借:管理費用 —— 福利費 467.32 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅 —— 進項稅額轉(zhuǎn)出 467.32
2024-10-09
你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-12-09
借:管理費用-員工福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-04-16
同學(xué) 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-09
你好不對,借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,進項稅額,貸其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費, 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-16
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