同學(xué)你好 按占股比例分?jǐn)?/p>
再麻煩問你個(gè)問題。我們老板在公司一直虧損的情況下接受了合伙人,我做了分錄借:銀行存款 貸:實(shí)收資本;本來虧損時(shí)不是不應(yīng)該有分紅么?但是老板又給了分紅,我做的分錄是:借:利潤分配-應(yīng)付利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款; 現(xiàn)在是的問題是1:我這樣子做分錄的話哪里有問題?2.需要怎么調(diào)賬呢?我有點(diǎn)暈,你這邊看看有時(shí)間了幫我看看該怎么弄
我想問下,我們公司之前是一個(gè)老板,3月份后實(shí)際是增加到3個(gè)老板,然后營業(yè)執(zhí)照的那個(gè)股東是前老板和一個(gè)公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個(gè)老板的(營業(yè)執(zhí)照沒變更),3月份后實(shí)際公司業(yè)務(wù)是3個(gè)老板打伙的,然后對(duì)外注冊(cè)資本還是那些,對(duì)內(nèi)注冊(cè)資本沒有,現(xiàn)在做賬的錢付支出是往其他應(yīng)付款之前那個(gè)老板名下的,(前期的付支出的錢是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費(fèi)用,其他兩個(gè)股東把投入的錢給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司是一般人,合伙制,其中一個(gè)老板他有13部運(yùn)輸車,和另一個(gè)老板合伙組成一家運(yùn)輸公司,他們合伙投資又買了9部車子。那個(gè)老板的車子他就稱為私車,有車的老板跑業(yè)務(wù),另一個(gè)老板兼出納,但不登賬,公司有一個(gè)公賬,一個(gè)私賬,私賬是兼出納的老板名字,與她個(gè)人的錢沒關(guān)聯(lián)。私賬里的錢都是公司的庫存現(xiàn)金,用于支付零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的支出?,F(xiàn)在是這種情況,有車子的老板轉(zhuǎn)錢給出納,是私車維修費(fèi)7800元和空調(diào)衍理費(fèi)61380元,進(jìn)入私賬。這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?
老師,我有一個(gè)實(shí)際問題,我們公司有一個(gè)美妝板塊,兩個(gè)老板合伙,盈虧五五分?jǐn)偅F(xiàn)在是收入有5546元,所有的支出和費(fèi)用合計(jì)為10685元,算下來的凈利潤為-5139元,所有的收入和支出都是其中的一個(gè)老板管的,問題是另外一個(gè)合伙人應(yīng)該怎么分?jǐn)傔@筆虧損呢??
老師,你好,我想請(qǐng)問一下,我們和供應(yīng)商簽訂的合同租金是21700元每個(gè)月,但是由于這個(gè)月21日有一個(gè)老板介入了,所以另一個(gè)老板只認(rèn)5000元的房租,屬于他們共同合伙產(chǎn)生的,但是另外的16700元,我們也已經(jīng)支付給了相關(guān)公司,現(xiàn)在:借:制造費(fèi)用21700元,貸:預(yù)付賬款21700元,另一個(gè)老板不認(rèn),說合作期間:應(yīng)該是:借:制造費(fèi)用5000,貸:預(yù)付賬款5000元,但是合作的公司收房租的人需求是總賬,我應(yīng)該怎么做分錄,既能確認(rèn)制造費(fèi)用是5000元,又能可以體現(xiàn)給收房租的人支付了21700元
收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款怎么做分錄
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票 這筆業(yè)務(wù)分錄怎么入帳 次月收到發(fā)票又怎么做分錄入帳
老師,我們銷售商品給對(duì)方開普票,出庫是按含稅還是不含稅,我們是一般納稅人
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市我想在進(jìn)銷存里面查找這個(gè)月的庫存商品總共進(jìn)了多少錢的貨是不是庫存銷售的金額就是這個(gè)月的庫存商品
老師,請(qǐng)問工資有個(gè)稅的分錄是這樣做嗎?
客戶讓新增人員報(bào)工資,往前補(bǔ) 6 個(gè)月,我想買補(bǔ)在這個(gè)月,但是收入怎么填?每個(gè)月是報(bào) 4500,我如果補(bǔ)報(bào) 6,收入就是 6×4500=27000,那這樣就產(chǎn)生個(gè)稅了,怎么補(bǔ)報(bào)才行呀
電子稅務(wù)局在哪里勾選認(rèn)證,
沖減收入的會(huì)計(jì)科目怎么做
老師,我們這邊是小規(guī)模,1月份收到8500元,并發(fā)了貨,6月份收到5600,也發(fā)了貨,8月份收到9000元,也發(fā)了貨,這三項(xiàng)23100元,在8月份,客戶開了一張只有一項(xiàng)23100元的發(fā)票 ,5600元在第一季度作為無票收入報(bào)了稅,5600元在第二季度沒報(bào)稅,我這個(gè)帳要怎么處理呢?
能源包干入賬問題 公司與外部公司簽訂了能源供應(yīng)服務(wù)合同,約定對(duì)方承擔(dān)我們所有能源系統(tǒng)改造費(fèi)用,我們不承擔(dān)任何投資費(fèi)用,后期維保也是對(duì)方負(fù)責(zé),合同期內(nèi)系統(tǒng)產(chǎn)權(quán)歸對(duì)方所有,我們向?qū)Ψ街Ц赌茉促M(fèi),對(duì)方向各能源公司支付,對(duì)方開票項(xiàng)目是能源費(fèi),合同結(jié)束后以一院價(jià)格將節(jié)能系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓給我們,項(xiàng)目開始時(shí),要先付對(duì)方一筆定金啟動(dòng)項(xiàng)目,后期定金轉(zhuǎn)為能源包干費(fèi),問題是1、這筆定金及能源包干費(fèi),我們用什么科目核算?2、項(xiàng)目結(jié)束后,若我們以一元價(jià)格接受了這個(gè)系統(tǒng),要怎么入賬?固定資產(chǎn)嗎?原值一元?還要折舊嗎?若不是資產(chǎn)那用什么核算?3、合同還約定了雙方分享節(jié)能收益,節(jié)能收益是什么意思呢?我們的節(jié)能收益以及付給對(duì)方的節(jié)能收益怎么入賬?
是不是按凈利潤的五五分,就可以了
占股比例是50%的那就是五五分