同學(xué)其他老板的錢作為實(shí)收資本,你們要去變更營業(yè)執(zhí)照股東那塊
老師好!請(qǐng)問一下公司現(xiàn)老板在2018年至2020年期間用拆遷戶的拆遷款轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶來支付各種開銷和工資,這種情況下,老板自己需要請(qǐng)公司出示什么協(xié)議來保護(hù)自己嗎?(注明:營業(yè)執(zhí)照的法人是2020年4月份變更為現(xiàn)老板,之前現(xiàn)老板和前法人協(xié)議是付買讓方5000萬,但現(xiàn)老板錢沒付這么多,所以公司章、財(cái)務(wù)章并沒有給現(xiàn)老板,現(xiàn)老板只有簽字權(quán))
我想問下,我們公司之前是一個(gè)老板,3月份后實(shí)際是增加到3個(gè)老板,然后營業(yè)執(zhí)照的那個(gè)股東是前老板和一個(gè)公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個(gè)老板的(營業(yè)執(zhí)照沒變更),3月份后實(shí)際公司業(yè)務(wù)是3個(gè)老板打伙的,然后對(duì)外注冊(cè)資本還是那些,對(duì)內(nèi)注冊(cè)資本沒有,現(xiàn)在做賬的錢付支出是往其他應(yīng)付款之前那個(gè)老板名下的,(前期的付支出的錢是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費(fèi)用,其他兩個(gè)股東把投入的錢給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
#提問#請(qǐng)問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產(chǎn)已經(jīng)評(píng)估算為實(shí)收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預(yù)付賬款A(yù)單位,貸:存款,我用了一個(gè)科目其他應(yīng)付款-前股東來區(qū)分6月前后業(yè)務(wù),此時(shí)我應(yīng)該借方?jīng)_減前期公司對(duì)前股東的其他應(yīng)付款,因?yàn)槲沂谴Ц肚捌诘模觯航瑁浩渌麘?yīng)付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
老師,公司之前注冊(cè)資是500萬,今年7月底后面公司變更注冊(cè)資本變更100萬,在7月底之前已有做賬實(shí)收資本50萬,這個(gè)以前做賬的實(shí)收資本是否可以和變更營業(yè)執(zhí)照后再轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款一起算到實(shí)收資本,那個(gè)股東出資是要99%的,后面今年9月份又轉(zhuǎn)賬了兩筆40萬元沒有備注,那我可否做下說明其中一筆40萬是投資款,這樣加上之前的的50萬,就有注冊(cè)資本90萬元了。
想請(qǐng)教您一下,我們老板今年5月新開了一個(gè)合伙企業(yè),是為了持股用的,就是把我現(xiàn)在公司的小股東都轉(zhuǎn)到那個(gè)合伙企業(yè),然后再用合伙企業(yè)入股到我現(xiàn)在的公司,所以那個(gè)合伙企業(yè)一直是沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,所以也就沒有工資發(fā)了,我現(xiàn)在每個(gè)月都是給老板做的個(gè)稅0申報(bào),已經(jīng)超過3個(gè)月,系統(tǒng)會(huì)一直提示此人員是否離職等字眼,我這個(gè)要怎么處理呢,實(shí)際上也是沒有業(yè)務(wù),確實(shí)也沒有發(fā)工資的呢
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
就是公司還是那個(gè)名字,只是3月份前的所有收入支出屬于一個(gè)老板,月份后的收入支出屬于3個(gè)老板(含原老板)
其他老板的錢作實(shí)收資本,那原老板用3月份前的錢付3月份后的支出怎么做賬
3月份之前還是屬于原老板,3月份后收到股東記入實(shí)收資本,利潤要分紅
原老板3月份后沒投入實(shí)收,然后兩個(gè)的錢給到老板私人賬戶
我就想問3月份剛開始沒收入公司沒錢,付支出用3月份之前的錢付3月份之后的錢我掛的其他應(yīng)付款-原老板這樣做對(duì)不對(duì),有問題沒
同學(xué),這樣做沒有問題
那后期這個(gè)其應(yīng)付款怎么消掉呢
分紅肯定是按投資比例來分的,但是3月份后從內(nèi)部來說就相當(dāng)于一個(gè)新公司,其他兩個(gè)投錢,原老板沒有打真正的實(shí)收資本,而且當(dāng)時(shí)是按估價(jià)原公司來算比例然后收的實(shí)收資本,好像是說原公司按150萬估值算比例的。也就是說原公司賬上沒有真真正正150萬的資本和利潤,就是覺得能賺錢按150萬來估再分比例的
股東沒有打真正的實(shí)收資本,就相當(dāng)于你們實(shí)際控制人還是原來的老板,另外兩個(gè)股東是0
是這樣,但是后期分紅怎么分
同學(xué),另外兩個(gè)股東相當(dāng)于0,不用分紅他們,你們公司章程這里也要明確的
但是他們兩個(gè)給錢了原老板,就是營業(yè)執(zhí)照沒變
他們給錢了,如果打給法人私戶,是不正規(guī)的,按照他們打錢的比例分配