你好,一月份你是收到了8500發(fā)了貨,你確認的收入是5600嗎?
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師,貨拉拉,,6月份開專票1000元運輸費給我們公司,6月收到票也入了賬,進項發(fā)票也認證了,當(dāng)時的賬務(wù)處理 借:銷售費用-運輸費943 應(yīng)交稅費-進項稅額57 貸:銀行存款, 8月份因為這張發(fā)票有問題,貨拉拉就開了紅字發(fā)票給我,現(xiàn)在這張紅字發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理,
老師,我這有這樣一個問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因為這個合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認了收入,正常報稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負數(shù)發(fā)票,那我這個負數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,去年2021年收到一筆應(yīng)收賬款,也發(fā)貨了。因為客戶不要發(fā)票,就沒有做未開票收入,一直掛著應(yīng)收賬款呢。這個季度想做無票收入,沖了這個應(yīng)收賬款,能做到這個季度2022年7月嗎。是小規(guī)模納稅人,60000萬元貨款。
老師,本公司從成立到現(xiàn)在,一直沒有收入,從8月份開始收到貨款,并已發(fā)貨,產(chǎn)生了約4萬元銷項稅額,但因為我沒有收到供應(yīng)商的進項發(fā)票,所以我也沒有開銷項發(fā)票,想等收到進項稅票再開,這樣可以么?謝謝
是不所有涉及金額的合同都要交印花稅
顧客掃公戶二維碼支付的錢,能公戶轉(zhuǎn)他私戶退回嗎
漢堡開票大類屬于什么
會計漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計自己賠?
老師好,單位過節(jié)送客戶的月餅,禮盒這些,賬務(wù)處理必須要通過視同銷售嗎,還有個稅的問題怎么處理比較好,對企業(yè)有利,謝謝
老師包的工程,對方付款直接代付工人工資了,需要做個什么手續(xù)嗎?
老師!我需要一份最新購房契稅政策文件,請問在哪里查
老師未分配利潤怎么才能減少
會計漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計自己賠嗎?
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費計入無形資產(chǎn)還是在建工程
一月份確認申報的是8500
我是這三筆23100在8月份開在一張發(fā)票一個項次了,我在第一季度,第二季度分錄分別怎么寫呢
第一季度借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 第二季度不是沒申報 不做收入 第三季度 借銀行貸預(yù)收賬款 借應(yīng)收賬款-8500 貸,主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù), 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 借 銀行存款 預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
不好意思,我剛輸入錯誤,是8500已在第一季度作為無票收入報了稅,5600未在第二季度報稅
你好,我就是按照這個來的第一季度做的收入,第二季度沒有給你做收入,然后第三季度紅春第一季度的收入在做發(fā)票的,然后又在重新做剩下的收入你再看一下的
第三季度的分錄能不能幫忙把數(shù)字填上去,我有點不理解
第一季度借銀行存款8500 貸主營業(yè)務(wù)收入8500/1.01 應(yīng)交稅費 第二季度不是沒申報 不做收入 第三季度 借銀行貸預(yù)收賬款5600 借應(yīng)收賬款-8500 貸,主營業(yè)務(wù)收入,-8500/1.01 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù), 借應(yīng)收賬款8500 貸主營業(yè)務(wù)收入,8500/1.01 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅8590/1.01*1% 借 銀行存款9000 預(yù)收賬款5600 貸主營業(yè)務(wù)收入14600/1.01 應(yīng)交稅費14600/1.01*1%
謝謝郭老師,我的發(fā)票開成總數(shù)23100有沒問題
沒有問題,正確的,我上面第三季度確認的收入也是按照這個來的,你再看一下8500+9000+5600
借應(yīng)收賬款8500 貸主營業(yè)務(wù)收入,8500/1.01 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅8590/1.01*1% 借 銀行存款9000 預(yù)收賬款5600 貸主營業(yè)務(wù)收入14600/1.01 應(yīng)交稅費14600/1.01*1%
謝謝您的耐心解答!
不用客氣,工作愉快。