你好,這個(gè)你按月更正申報(bào)才行。
老師,請(qǐng)問一下,我現(xiàn)在理公司以往年度的賬,有10萬左右掛的預(yù)收款,我現(xiàn)在要補(bǔ)報(bào)收入,補(bǔ)在6月份上個(gè)季度,因?yàn)檫@個(gè)月我們申請(qǐng)了一般納稅人,下個(gè)月生效,下個(gè)月補(bǔ)就要交稅了,請(qǐng)問怎么補(bǔ)?是直接在電子稅務(wù)局改報(bào)表補(bǔ)就可以了嗎
老師,請(qǐng)問一下,那個(gè) 個(gè)人所得稅申報(bào),就是現(xiàn)在我是每個(gè)月按月扣除員工的個(gè)稅的,然后系統(tǒng)里看到累計(jì)預(yù)繳,比如上個(gè)月沒超5000塊錢工資,就把這個(gè)月的金額補(bǔ)到上個(gè)月,但我扣員工工資個(gè)稅的時(shí)候沒把這筆給員工多退少補(bǔ),因?yàn)槲也恢老到y(tǒng)會(huì)這樣申報(bào),那我怎么做比較好呢?
個(gè)稅匯算清繳 比如上半年在別的公司呆半年 生計(jì)費(fèi)就是按6個(gè)月算? 比如我后半年換工作 工資高了 這樣一年總收入肯定多 那我不是的補(bǔ)稅了? 這樣咋申報(bào)呀
老師你好,我想請(qǐng)問下,現(xiàn)在公司老板開了好幾個(gè)公司,然后每個(gè)公司之前都做了工資,我是上個(gè)月才過來的,6月份做了個(gè)稅匯算清繳又補(bǔ)了六千,請(qǐng)問老師,我們每個(gè)月發(fā)工資其實(shí)都有個(gè)稅申報(bào)的,怎么還是要補(bǔ)繳這么多稅,如果不想再匯算清繳補(bǔ)繳的話,這個(gè)工資要怎么發(fā)
老師您好,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個(gè)稅收入。我的理解對(duì)嗎?如果是的話,那么員工在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,扣除的每月5000元的扣除費(fèi),是扣兩個(gè)月還是一個(gè)月呢?因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,計(jì)算個(gè)稅肯定是扣除一個(gè)月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月,也就是7月申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)會(huì)扣除兩個(gè)月的扣除費(fèi),也就是10000,計(jì)算的個(gè)稅就不一樣了。請(qǐng)教老師解答,感謝您
會(huì)計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會(huì)計(jì)自己賠嗎?
我合格考密碼忘記了手機(jī)號(hào)也換了,去找招生辦老師他說他現(xiàn)在登不上去幫我修改手機(jī)號(hào)?,F(xiàn)在怎么辦啊急死我了
劉艷紅老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)也要申報(bào)稅嗎?
老師,一般查被審計(jì)單位的收入,他們輸入確認(rèn)時(shí)要看哪些資料?
老師好,請(qǐng)問門診對(duì)外開具的發(fā)票,貨物及應(yīng)稅勞務(wù)這一列應(yīng)該如何開具?
購買固定資產(chǎn),入賬價(jià)值,進(jìn)項(xiàng)稅那是怎么回事
請(qǐng)問,在什么情況下勞務(wù)報(bào)酬需要對(duì)方給公司開具發(fā)票?
老師,請(qǐng)問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)還是在建工程
請(qǐng)問老師,委托加工費(fèi)計(jì)入什么科目,能直接計(jì)入材料成本嗎?土地使用稅用不用計(jì)提?
老師,我們公司給小學(xué)咨詢室,走廊墻面,天棚維修換新,這屬于建筑服務(wù)—維修項(xiàng)目,還是建筑服務(wù)—工程款。
更正提示不能新增人員
你好,有的是不能新增。只能減少。 你這個(gè)按年度扣除,就不會(huì)交稅。也就是60000以內(nèi)都不用交。
那我入職日期寫今年 1.1,這樣累計(jì)減除費(fèi)用是 40000,不用交個(gè)稅,但是員工又是從 4 月補(bǔ)報(bào)個(gè)稅,實(shí)際減除費(fèi)用才 5×5000=25000,4500×6 =27000,這樣還是有個(gè)稅
你好,如果系統(tǒng)只能選擇按月扣,就沒辦法。只能匯算清繳退稅了。