你好。 是的。 虧損的話一般不做分紅的;如果分紅了 你分錄是對(duì)的哈 ; 不需要調(diào)整
老師,幫我看下我做的賬可有問(wèn)題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢(qián)借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了
老師,幫我看下我做的賬可有問(wèn)題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢(qián)借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購(gòu)石料借的錢(qián),必須把錢(qián)打出去然后再轉(zhuǎn)回來(lái),但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
老師,幫我看下我做的賬可有問(wèn)題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢(qián)借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購(gòu)石料借的錢(qián),必須把錢(qián)打出去然后再轉(zhuǎn)回來(lái),但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
老師,幫我看下我做的賬可有問(wèn)題 公司取得的長(zhǎng)期借款,老板想作為實(shí)收資本入賬,利息老板承擔(dān) 銀行把錢(qián)借給公司 借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款 借:其他應(yīng)收款—老板 貸:長(zhǎng)期借款 然后做預(yù)付款打出去的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 怎么做成老板的實(shí)收資本啊,我不會(huì)做分錄了,借款的時(shí)候就是用采購(gòu)石料借的錢(qián),必須把錢(qián)打出去然后再轉(zhuǎn)回來(lái),但是我不知道怎么做成老板的實(shí)收資本了,合同方是給我們安裝設(shè)備的公司
老師,問(wèn)下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記:借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒(méi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤(rùn)分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對(duì)?我應(yīng)該怎么調(diào)整
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入增加了利潤(rùn)了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒(méi)有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過(guò)紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊(cè)資金300萬(wàn),未實(shí)際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬(wàn)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問(wèn)甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開(kāi)餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報(bào)關(guān)單,要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號(hào)。數(shù)量單價(jià)一致是嗎?免抵退稅有這個(gè)要求嗎
免退稅,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料直接賣出國(guó)外,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個(gè)稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,個(gè)獨(dú)可以自行申報(bào)繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計(jì)數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級(jí)科目,我是把每個(gè)月的都算出來(lái)再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,等于確認(rèn)過(guò)利潤(rùn)啊,也分過(guò)紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎
麻煩再問(wèn)一下,這樣子的話,會(huì)有什么稅務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)不?
你好 ; 正常做分錄 不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。 只是你這個(gè)會(huì)導(dǎo)致虧損增加的?
我就是擔(dān)心會(huì)不會(huì)說(shuō)是虛增虧損之類的,因?yàn)檎J遣粦?yīng)該分紅的。而且股東上面也沒(méi)有變動(dòng)
?你好; 不會(huì)的; 你實(shí)際是 分出去了 根據(jù)協(xié)議 和支付回單 和報(bào)個(gè)稅處理??
老師,再問(wèn)一下,這個(gè)個(gè)稅是不是對(duì)方自己交啊,因?yàn)槲疫@邊沒(méi)有他的任何信息
你好 ; 你們代扣代繳個(gè)稅的?
老師,那這個(gè)費(fèi)用我還沒(méi)有扣個(gè)稅,現(xiàn)在要扣除么,還是說(shuō)年底匯算清繳的時(shí)候要做
你好; 需要的。 現(xiàn)在就得扣了哈 ; 因?yàn)槟銈兌及l(fā)分紅了?
這個(gè)不是已經(jīng)過(guò)了報(bào)稅期了么?會(huì)有滯納金么?
你好 ; 你分紅是 10月發(fā)的還是幾月發(fā) 。正常是發(fā)放的次月報(bào)個(gè)稅的?
我們是八月發(fā)了,九月也發(fā)了,但是以往沒(méi)有過(guò)分紅,老板也沒(méi)有說(shuō),我們是季報(bào),所以我是報(bào)過(guò)稅才知道
你好 ; 那你們個(gè)稅是月報(bào)的哦。? 你發(fā)放次月正常9月和10月要報(bào)的 ; 你盡快去補(bǔ)報(bào)
那會(huì)有滯納金么?或者是其他的結(jié)果?
你好 ;是的。 會(huì)有滯納金的。 按日萬(wàn)分之五 收取滯納金的??
這個(gè)是要去個(gè)稅申報(bào)那邊補(bǔ)記么?
你好; 是的。? 去稅務(wù)局大廳或者是自然人客戶端里面去補(bǔ)報(bào)??