你好,你這些成本費用以后還需要抵扣嗎?
去年預(yù)提的成本比實際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補交所得稅,匯算清繳后賬務(wù)怎么處理,成本多提的數(shù)和,應(yīng)付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對?用了以前年度損益賬戶,但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不一致,這樣申報稅務(wù)系統(tǒng)會有問題嗎,勾稽不一致的報表需要調(diào)整嗎,還是正常申報就可以,還是需要手動調(diào)整報表期初未分配利潤數(shù)?謝謝
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師:您好!想請教一下,去年第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)是營業(yè)成本363254,利潤總額是379187,后來申報后調(diào)金蝶賬,(把營業(yè)成本調(diào)成363838,利潤總額為383371)今年5月份申報的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報的,現(xiàn)在第四季度申報的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣,是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報表?
我公司今年一季度的利潤表之前會計報送的金額和賬上的實際報表不一致,為了不交所得稅少報了20萬的利潤,我二季度沒有改,現(xiàn)在報三季度時想調(diào)整但又怕補稅和滯納金,而且三季度利潤只有3萬,四季度預(yù)計是虧損,我應(yīng)該如何調(diào)整才不交稅呢[抱拳]
現(xiàn)在年度匯算利潤太低,要多交稅,我是調(diào)低成本費用改報表呢,還是調(diào)納稅調(diào)整明細表?如果改報表會造成和已經(jīng)申報的第四季度報表不一致差別大,如果改納稅調(diào)整金額太大,會不會造成麻煩,
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請問一下公司缺成本,老板讓會計想辦法合理不哇,老板說要不就多注冊幾個個體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點開發(fā)票,讓對方開13個點的發(fā)票大概加幾個點
老師,A105050表的補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險是填社保費嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實際沒有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報,財務(wù)報表加了一些研發(fā)費用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時候一定要填寫加計扣除這個表嗎?
老師,24年銷售的商品當年未申報收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請問這個收入填列到24年匯算清繳報表的哪張報表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺空調(diào),因為想便宜點買,所以就讓個人買可以享受國補,但是發(fā)票只能開個人的,請問有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請問上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報利息支出包括利息收入嗎
不需要的老師,現(xiàn)在做的是2023所得稅匯算
現(xiàn)在年度匯算利潤太低,要多交稅,我是調(diào)低成本費用改報表呢,如果改報表會造成和已經(jīng)申報的第四季度報表不樣
好,那就不影響的,你可以單純的納稅調(diào)增,賬上不用處理。
都是合理支出怎么調(diào)增,我問的就是這個問題?。?!
單純的納稅調(diào)增就可以打納稅調(diào)整明細單,這個明白吧
再說調(diào)增金額火過大會不會有風險
都是合理支出怎么調(diào)增,我問的就是這個問題,各類費用都合理,調(diào)增會不會引起風險預(yù)警,糾結(jié)
好你調(diào)增沒有關(guān)系,可以的,這個不影響,它會提示你提示可以忽略。
調(diào)哪一項?發(fā)生的少。賬上少,調(diào)高,說不過去啊
比如招待費,發(fā)生三萬,調(diào)成七萬?現(xiàn)在需要調(diào)出來將近一百萬,成本費用高了
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
那就單純的納稅調(diào)增為了不交稅,在這里面可以的。
為了申報高新企業(yè)不敢有未分配利潤造成這么被動,頭疼
金額過大沒風險??
沒有關(guān)系的,可以的。
填扣除類27行不行,與取得收入無關(guān)的支出,
這是不是又和營業(yè)外支出聯(lián)系上了
可以的,可以這么做的。
您的意思是填那一欄安全?27還是30還是表最后45?
都可以的,你單純的納稅調(diào)增沒有多抵扣,沒有風險。
感覺您的答案模棱兩可,不太清楚,您的意思是填那一欄安全?27還是30還是表最后45?這個沒有確定,我不知道怎么填
20欄里面讓你在這里面填寫,你就在這里面填寫,你其他的項目也不說,也不能說不可以。這里面都可以的意思都可以填寫,非得固定的一個嗎?哪有死答案?
您說的是30欄嗎?您前面說的是30欄
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。 2024-03-21 10:11
老師 不好意思 我不是質(zhì)疑您的回復(fù),只是我擔心有風險自己也比較糾結(jié)所以想確定一下
你單純的調(diào)增不會有風險,稅務(wù)局不會問起來。哎呀,你什么原因需要納稅調(diào)增調(diào)增還有個理由,我就是想交稅怎么了。