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購(gòu)柴油暫時(shí)沒(méi)有發(fā)票,已經(jīng)領(lǐng)用了,怎么做分錄?我是這樣做的,借原材料,貸應(yīng)付賬款。領(lǐng)用時(shí),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸原材料,等以后發(fā)票來(lái)了,再紅沖原材料,對(duì)嗎

2024-03-21 07:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-21 07:18

你好 可以的 可以這么做的

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快賬用戶(hù)3469 追問(wèn) 2024-03-21 07:30

預(yù)收賬款年末可以有余額嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-21 07:32

你好可以有余額 但是不要太大

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你好 可以的 可以這么做的
2024-03-21
您好 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 這樣寫(xiě)分錄就好了
2021-12-14
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2023-07-07
你好!這這業(yè)務(wù)跨年度了嗎?
2022-04-24
您好 您的意思是要調(diào)整核算科目,對(duì)嗎?將庫(kù)存商品調(diào)整為原材料,對(duì)嗎?
2020-08-07
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