您好 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 這樣寫分錄就好了
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項(xiàng)目(含稅價(jià)格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時(shí)借 工程施工- 合同成本-某項(xiàng)目 - 人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料費(fèi) 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價(jià)還是上面那個(gè)分錄
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時(shí)借:工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時(shí),就是沖紅第一個(gè)暫估入庫的分錄,只重新做個(gè)正確的分錄嗎?還是說后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時(shí):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時(shí):借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個(gè)暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
請(qǐng)問建筑施工單位購買材料必須要進(jìn)原材料科目嗎?比如購入鋼材 借 原材料 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用時(shí) 借 工程施工-合同成本-材料 貸 原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料 請(qǐng)問能否不做第一步 直接 購入時(shí) 借 工程施工-合同成本-材料 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料
老師您好,請(qǐng)問特種設(shè)備可以轉(zhuǎn)租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認(rèn)的價(jià)格是什么
暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財(cái)?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實(shí)際發(fā)生的航空意外保險(xiǎn)支出 2. 企業(yè)給員工購買的團(tuán)體意外險(xiǎn)。這兩類費(fèi)用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產(chǎn)折舊表
合理范圍內(nèi)的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請(qǐng)教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
?老師,請(qǐng)問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請(qǐng)問需要在5月15號(hào)之前做手冊(cè)核銷嗎?這部分內(nèi)容沒看懂,急需解答,謝謝
收到的材料票高于暫估的,那原材料那塊的金額就不對(duì)了,這樣寫不行吧!
收到的材料票高于暫估的 借:原材料 暫估差額 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款
老師,那這樣,領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是要再補(bǔ)差額分錄嗎?
是的?領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是要再補(bǔ)差額分錄
明白了,老師,公司的原材料都是直接拉到工地上去的,我做帳是不是還是要有入庫,出庫(領(lǐng)用)的操作,不然都沒有通過原材料科目了。
是的 應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的入庫單 出庫單
謝謝老師,明白了
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?