同學(xué)你好 這個要考慮
老師,公司繳納的培訓(xùn)費,這樣做分錄可以嗎 借 管理費用 辦公費 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費 借 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費貸 庫存現(xiàn)金
公司之前計提了職工教育經(jīng)費,做了借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬 現(xiàn)在培訓(xùn)后付費,對方開了增票,我是要做借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款嗎 進(jìn)項稅要考慮嗎
老師好,公司經(jīng)理年培訓(xùn)費用49800元,按月分?jǐn)?,做賬分錄計提:應(yīng)付職工薪酬-教育經(jīng)費,貸銀行存款 分?jǐn)偡咒洠航韫芾碣M用-教育經(jīng)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費嗎?
老師好,總經(jīng)理培訓(xùn)費49800元是年費,我按月分?jǐn)?,分錄為?yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:銀行存款,分?jǐn)偨?管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費對嗎?
借:管理費用-職工教育經(jīng)費貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅貸:銀行存款出現(xiàn)了貸方余額對嗎?后期應(yīng)該怎樣處理呢?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
之前指示每月計提,那我現(xiàn)在要做:借:管理費用 -10 進(jìn)項稅10 應(yīng)付職工薪酬90 貸:銀行存款 90?
同學(xué)你好 對的 這樣就可以