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公司之前計提了職工教育經(jīng)費,做了借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬 現(xiàn)在培訓(xùn)后付費,對方開了增票,我是要做借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款嗎 進(jìn)項稅要考慮嗎

2021-11-03 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-03 14:58

同學(xué)你好 這個要考慮

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快賬用戶7721 追問 2021-11-03 15:00

之前指示每月計提,那我現(xiàn)在要做:借:管理費用 -10 進(jìn)項稅10 應(yīng)付職工薪酬90 貸:銀行存款 90?

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齊紅老師 解答 2021-11-03 15:06

同學(xué)你好 對的 這樣就可以

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同學(xué)你好 這個要考慮
2021-11-03
你好,是這樣處理的
2020-12-23
你好 反過來了 是先計提 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 然后支付時 借 應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金
2021-06-03
您好,同學(xué),科目余額表發(fā)給我一下呢
2023-06-26
你好!支付費用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸銀行
2023-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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