你好 等下 看一下回你?
老師,請問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當月做未開票收入以收到真實金額申報增值稅,這樣存在什么稅收風險,資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師我們是一般納稅人,商務局給我們公司發(fā)了一筆獎補資金,然后我們也開具了普通發(fā)票,商務局的人說這部分補貼有文件顯示是不征稅的,那么我已經(jīng)計入營業(yè)外收入,在申報所得稅的時候,在申報表上面扣除就可以了是嗎,賬務處理就計入營業(yè)外收入是嗎?
老師,您好。我們公司車輛處置了,自己開了8萬8千的一張13%的普通發(fā)票給客戶,我們做了固定資產(chǎn)處置,實際就是賤賣了,按照賬上,這臺賬處置的時候,應該是25萬的。我申報增值稅的時候,也申報了8萬8的那部分,填在表一的開具其他發(fā)票的欄里頭,這張票我是不是要做到收入科目嘛?要不我們的賬上收入和申報的收入就對不上的?不知道如何處理。
關于公司賣二手車的問題:當時公司賣了二手車,公司未開賣車發(fā)票,只有二手車交易發(fā)票(后附發(fā)票)稅務局要求按照20萬的13個點的不含稅金額176991.15申報納稅,但是實際做賬的時候,通過固定資產(chǎn)清理后只有87831.66,我做營業(yè)外收入了,這樣處理完后,我發(fā)現(xiàn),稅務申報收入跟實際報表上的收入(營收+營業(yè)外收入)就不一樣了,老師求解?
老師您好,我們公司把一輛車抵賬了,給私人了,現(xiàn)在雙方在二手車交易市場開了一張發(fā)票,賣方是我公司,這張發(fā)票是對方掛牌開的發(fā)票,發(fā)票金額也是實際最后要給我公司的款,就是這種發(fā)票我申報增值稅的時候要不要填收入
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關聯(lián)單位 關聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會增加一定的財務風險?
老師就是電子的通行費的普票的稅額會在電子稅務局的勾選里面嗎?還是說要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對方直接唯一的基本戶注銷了,請問這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個基本戶就可以呀?當年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
其他應收款挺大的,以往年度都掛著,好像也沒預警,一般什么情況會出現(xiàn)預警問題?
老師,我是小微企業(yè),一般納稅人,收入支出很少,匯算清繳時填寫的表單要自己勾選,還是系統(tǒng)默認的填寫就好呢
請問老師,有初高中教育培訓公司的管理文件嗎?教師管理,學生管理,公司管理這三方面
你好 按銷售的不含稅金額申報增值稅 這樣就對的 科目不同產(chǎn)生的差異不用管?