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關(guān)于公司賣二手車的問題:當(dāng)時(shí)公司賣了二手車,公司未開賣車發(fā)票,只有二手車交易發(fā)票(后附發(fā)票)稅務(wù)局要求按照20萬的13個(gè)點(diǎn)的不含稅金額176991.15申報(bào)納稅,但是實(shí)際做賬的時(shí)候,通過固定資產(chǎn)清理后只有87831.66,我做營業(yè)外收入了,這樣處理完后,我發(fā)現(xiàn),稅務(wù)申報(bào)收入跟實(shí)際報(bào)表上的收入(營收+營業(yè)外收入)就不一樣了,老師求解?

2024-12-20 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-20 11:10

差異原因:稅務(wù)申報(bào)收入是按二手車交易價(jià)格換算的不含稅金額,用于足額征增值稅。會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)清理金額是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,考慮多種因素計(jì)算的處置收益或損失,計(jì)算口徑和目的不同導(dǎo)致差異。 處理方式 增值稅申報(bào):按稅務(wù)局要求的 176991.15 申報(bào)繳納增值稅。 會(huì)計(jì)核算:正確區(qū)分處置收益和差異,在附注披露差異原因。計(jì)算所得稅時(shí)注意對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響。 調(diào)整建議:設(shè)過渡性科目記錄差異,如 “遞延所得稅資產(chǎn) / 負(fù)債” 或 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 稅務(wù)與會(huì)計(jì)差異”,后續(xù)合適時(shí)清理調(diào)整。

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快賬用戶7900 追問 2024-12-20 11:34

我3季度的所得稅按照季度收入2661160.35+車子不含稅稅收入176991.15=2838151.5申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:38

1.差異原因:稅務(wù)按交易價(jià)換算的不含稅金額確定應(yīng)稅收入確保增值稅足額征收,會(huì)計(jì)通過固定資產(chǎn)清理,考慮賬面價(jià)值、折舊、清理費(fèi)用等得出金額,兩者核算規(guī)則不同導(dǎo)致差異。 2.所得稅處理:季度申報(bào)按含稅務(wù)要求的二手車收入申報(bào)可行。年度匯算清繳要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表說明差異,若稅務(wù)申報(bào)收入高于會(huì)計(jì)收入,調(diào)減應(yīng)納稅所得額,避免多繳所得稅。 3.報(bào)表附注披露:在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露差異原因,即二手車銷售業(yè)務(wù)稅務(wù)和會(huì)計(jì)核算方法不同導(dǎo)致

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快賬用戶7900 追問 2024-12-20 11:46

好的,那就是說,我現(xiàn)在就這樣的,然后在明年的匯算清繳的時(shí)候,調(diào)減差額89159.49就行了,是這個(gè)意思吧老師

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齊紅老師 解答 2024-12-20 11:52

同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思

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差異原因:稅務(wù)申報(bào)收入是按二手車交易價(jià)格換算的不含稅金額,用于足額征增值稅。會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)清理金額是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,考慮多種因素計(jì)算的處置收益或損失,計(jì)算口徑和目的不同導(dǎo)致差異。 處理方式 增值稅申報(bào):按稅務(wù)局要求的 176991.15 申報(bào)繳納增值稅。 會(huì)計(jì)核算:正確區(qū)分處置收益和差異,在附注披露差異原因。計(jì)算所得稅時(shí)注意對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響。 調(diào)整建議:設(shè)過渡性科目記錄差異,如 “遞延所得稅資產(chǎn) / 負(fù)債” 或 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 稅務(wù)與會(huì)計(jì)差異”,后續(xù)合適時(shí)清理調(diào)整。
2024-12-20
你好,固定資產(chǎn)清理最終需要轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益,不在主營業(yè)務(wù)收入里體現(xiàn)的
2025-01-13
那你看一下你們符合簡易計(jì)稅嗎?不符合的話,全部都在無票收入13%里面。
2024-12-13
你們要按未開票收入申報(bào)
2025-04-14
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