差異原因:稅務(wù)申報(bào)收入是按二手車交易價(jià)格換算的不含稅金額,用于足額征增值稅。會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)清理金額是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,考慮多種因素計(jì)算的處置收益或損失,計(jì)算口徑和目的不同導(dǎo)致差異。 處理方式 增值稅申報(bào):按稅務(wù)局要求的 176991.15 申報(bào)繳納增值稅。 會(huì)計(jì)核算:正確區(qū)分處置收益和差異,在附注披露差異原因。計(jì)算所得稅時(shí)注意對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響。 調(diào)整建議:設(shè)過渡性科目記錄差異,如 “遞延所得稅資產(chǎn) / 負(fù)債” 或 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 稅務(wù)與會(huì)計(jì)差異”,后續(xù)合適時(shí)清理調(diào)整。
老師,請(qǐng)問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時(shí)候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當(dāng)時(shí)也沒有做固定資產(chǎn),直接列支費(fèi)用?,F(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個(gè)收入怎么交稅?以車主個(gè)人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師 ,我公司12.29號(hào)去二手車交易市場(chǎng)把公車過戶給個(gè)人名下,二手車市場(chǎng)給了個(gè)二手車機(jī)動(dòng)發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個(gè)人嗎 ?車過戶的時(shí)候沒有告知會(huì)計(jì),18年之后買的車 ,元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
請(qǐng)問老師,公司把用了好多年的車子賣給個(gè)人可以嗎?是不是也要到二手車交易市場(chǎng)開發(fā)票給那個(gè)人,然后用這個(gè)發(fā)票做固定資產(chǎn)清理和銷項(xiàng)稅,票額多于原值做營業(yè)外收入對(duì)不對(duì)?
你好,公司二手車過戶時(shí),車販子代開了一張“二手車”交易發(fā)票,金額8000元,實(shí)際賣了5萬,申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),第5欄“按簡易辦法征收銷售額”自動(dòng)出來數(shù)字7960.2(8000÷1.005=7960.2),21欄“簡易計(jì)稅”39.8。差額填的未開票收入,按13交稅,這樣對(duì)嗎?固定資產(chǎn)清理的銷項(xiàng)稅額怎么定?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我3季度的所得稅按照季度收入2661160.35+車子不含稅稅收入176991.15=2838151.5申報(bào)的
1.差異原因:稅務(wù)按交易價(jià)換算的不含稅金額確定應(yīng)稅收入確保增值稅足額征收,會(huì)計(jì)通過固定資產(chǎn)清理,考慮賬面價(jià)值、折舊、清理費(fèi)用等得出金額,兩者核算規(guī)則不同導(dǎo)致差異。 2.所得稅處理:季度申報(bào)按含稅務(wù)要求的二手車收入申報(bào)可行。年度匯算清繳要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表說明差異,若稅務(wù)申報(bào)收入高于會(huì)計(jì)收入,調(diào)減應(yīng)納稅所得額,避免多繳所得稅。 3.報(bào)表附注披露:在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露差異原因,即二手車銷售業(yè)務(wù)稅務(wù)和會(huì)計(jì)核算方法不同導(dǎo)致
好的,那就是說,我現(xiàn)在就這樣的,然后在明年的匯算清繳的時(shí)候,調(diào)減差額89159.49就行了,是這個(gè)意思吧老師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思