你好。自產(chǎn)自銷是免稅的,超過30萬也是免稅,但是稅率要開免稅的,這樣才行。 你看你那個(gè)1%是不是開錯(cuò)了?
請問一下,餐飲業(yè)的是免稅的?,F(xiàn)在客戶開票時(shí)有部分開成1%,一季度超了30萬,那這部分1%的能免?怎么報(bào)?
小規(guī)模納稅人,葡萄種植專業(yè)合作社,有一部分是自己種的,有一部分是外購的,開票額如果超過45萬季度,免征的還能享受免稅政策嗎?外購的1%如何交稅?
老師,第一季度開了免稅票,但是沒有超30萬,做分錄的時(shí)候,免稅部分需不需要還原成1%計(jì)算啊
老師,請問一下小規(guī)模納稅人的季度銷售發(fā)票超過了300000,但其中一部分開的是免稅發(fā)票,針對免稅這一部分的銷售額是不是填在免稅銷售額那一欄
請問老師,合作社小規(guī)模 開具了租賃費(fèi)發(fā)票 稅率應(yīng)該是1還是5?能不能享受季度不超30萬免增值稅的的優(yōu)惠政策?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
是記錯(cuò)了,可以免稅嗎
是開錯(cuò)了
錯(cuò)了,那你先聯(lián)系一下稅務(wù)局,看他能不能直接讓你按免稅的填寫,然后你就同意了,你就直接填寫免稅的就行。
一般是可以的,你和稅務(wù)局溝通一下。