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老師,第一季度開了免稅票,但是沒有超30萬,做分錄的時候,免稅部分需不需要還原成1%計算啊

2023-04-06 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-06 22:12

免稅部分需要還原成1%計算

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快賬用戶9448 追問 2023-04-06 22:13

個體工商戶不需要做賬,報增值稅的時候需要還原嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 22:14

銷售收入=票面金額÷(1%2B1%) 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應收賬款/1.01 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅 應收賬款*0.01 如果季末減免稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶9448 追問 2023-04-06 22:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-06 22:15

不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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免稅部分需要還原成1%計算
2023-04-06
您好,對的,你是不是貸方是應交稅費 應交增值稅了?
2024-01-07
你好,需要的按照百分之一來 專票,1%的不需要做減免的。
2023-07-07
專票需要交稅, 普票部分能免增值稅
2025-06-17
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅。 專票普票都是按照這個來做。 普票不需要交增值稅的,季度末的那一個月 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入, 然后專票的在季度末的次月繳納 借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
2025-01-06
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