同學(xué)您好, 您這個(gè)試試能不能作廢
現(xiàn)在稅率降成1%了 我的一個(gè)季度30萬(wàn)的免稅額度 我想問(wèn)下 如果我的一個(gè)季度開票超過(guò)了30萬(wàn)是不是統(tǒng)一的還按1%收
老師您好,小規(guī)模餐飲業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn),開票的金額一部分是開的免稅發(fā)票,一部分開的是1%的稅率,申報(bào)表要怎么填寫?(開的都是普通發(fā)票)
請(qǐng)問(wèn)一下,餐飲業(yè)的是免稅的?,F(xiàn)在客戶開票時(shí)有部分開成1%,一季度超了30萬(wàn),那這部分1%的能免?怎么報(bào)?
你好 請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在全部按照百分之1交 1月初開的免稅票那該怎么辦?(超過(guò)30萬(wàn))
老師,最新的小規(guī)模納稅人開票是開1%,申報(bào)時(shí)季度不超30萬(wàn),免稅,免稅的這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?超過(guò)30萬(wàn)時(shí)減征的那2%也是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
首先都夸月了,怎么能作廢呢?況且,這是已經(jīng)發(fā)生了,而且還是餐飲店的怎么能作廢或者紅沖呢?不是應(yīng)該想解決問(wèn)題的辦法嗎?
那您就填在免稅對(duì)應(yīng)的欄次