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實務問題。請問公司給員工的福利,是采用“規(guī)定金額讓員工自行購買食品并到公司報銷”,這種方式下,請問這些食品是作為福利費入賬嘛?需要繳納個稅?還是可以入其他科目,并不用繳納個稅?

2024-03-19 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 15:15

這種屬于員工福利需要合并工資繳納個人所得稅。

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快賬用戶3781 追問 2024-03-19 15:35

那請問公司聚餐也是入福利費的,這個不用繳納個稅吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:38

啊,這個不需要繳納個稅的。

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快賬用戶3781 追問 2024-03-19 15:58

那老師,我還有兩個問題,第一個去年的員工福利未繳納個稅,這個還需要再去處理嘛?第二個,請問去年匯算清繳里有調(diào)整22年的業(yè)務招待費和其他的,這個調(diào)整應該只是在匯算清繳里做下即可吧?需要同步調(diào)整在稅務局申報的增值稅報表或者財務報表或者企業(yè)所得稅報表嘛?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:00

第1個做更正申報。 第2個調(diào)整稅會差異在匯算清繳時調(diào)整就可以了。調(diào)表不調(diào)賬。

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快賬用戶3781 追問 2024-03-19 16:07

這個調(diào)表不調(diào)賬的意思是,就調(diào)整匯算清繳的表格,但是不調(diào)整每個月每季度申報的財務報表/增值稅/企業(yè)所得稅報表嘛?也不需要調(diào)整年度申報的財務報表和企業(yè)所得稅報表。對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 16:08

你好 是的?就調(diào)整匯算清繳的表格

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快賬用戶3781 追問 2024-03-20 09:12

老師,我再問下,個稅手續(xù)費返還需要繳納增值稅和附加稅。那么這個手續(xù)費返還的增值稅需要先計提嘛?我是直接放在個稅手續(xù)費返還的憑證里,請問正確嘛?借 銀行 貸 營業(yè)外收入 貸 應交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-03-20 09:20

?你好 : 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》第十七條 對扣繳義務人按照所扣繳的稅款,付給百分之二的手續(xù)費。 適用場景:代扣代繳個人所得稅的扣繳義務人 申報時間:次年1.1-3.30 申請渠道:線上(自然人電子稅務局扣繳端/自然人電子稅務局Web端)、線下(扣繳義務人所在的主管稅務機關),目前只接觸過在自然人電子稅務局扣繳端進行個稅手續(xù)費返還,故本文只講解在自然人電子稅務局扣繳端操作流程。 系統(tǒng):自然人電子稅務局扣繳端,用單位賬戶登錄 路勁:代扣代繳-退付手續(xù)費核對-獲取結(jié)報單-確認結(jié)報單-申請退庫-選擇接收手續(xù)費的銀行賬號,審核通過后即撥款,跟進到賬即可。 賬務處理: 借 銀行存款 貸其他收益 ? 應交稅費,應交增值稅 ?(6%稅率 ) 按無票收入申報

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這種屬于員工福利需要合并工資繳納個人所得稅。
2024-03-19
你好 ;??按規(guī)定從企業(yè)福利費中支付給職工的困難補助、救濟金、醫(yī)療補貼、職工療養(yǎng)費、工傷補償費、喪葬費、撫恤金、獨生子女費、職工異地安家費等,均可免征個人所得稅。? 除開以外的? ?比如中秋節(jié)過節(jié)費啥的要產(chǎn)生個稅的? ?
2021-09-16
同學,你好 借:應付職工薪酬—工資總額50萬元 借:管理費用—職工福利費2萬元 貸:銀行存款48萬元 這個不平
2024-09-27
第一個是的,需要繳納個稅的,按照工資薪金來申報個稅, 借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費貸銀行放 工資表你可以加上一欄,實物福利。賬上就不要做工資了,只做福利費。
2023-05-10
您好 公司食堂購買的炒菜鍋,菜刀,廚房用鍋碗瓢盆這些費用入賬計入 管理費用--福利費用--其他福利合適 公司人員外出開會統(tǒng)一購買的礦泉水費用,計入辦公費是人員辦公才飲用的 不是單位提供的福利 過節(jié)給每位員工發(fā)放的現(xiàn)金過節(jié)費,這個要并入當月的工資薪金里面合并計算個人所得稅 現(xiàn)金發(fā)放的沒有別的方法入賬
2019-09-09
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