紅沖時做采購時相反分錄 就可以?
上個月收到進(jìn)項發(fā)票做了借 庫存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅。但是發(fā)現(xiàn)實際本月認(rèn)證的進(jìn)項稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請問調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
4月份收了一張發(fā)票,進(jìn)項,上個財務(wù)做的是借:研發(fā)支出,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸,其他應(yīng)付款,然后4月份抵扣了這張票,當(dāng)時月底做了一個轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸了應(yīng)交稅費-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?
老師 11月有一張進(jìn)項沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師,我平時認(rèn)證發(fā)票的分錄是這樣寫的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 但是這個月收到一張紅字發(fā)票 我該怎么做分錄
老師進(jìn)項稅發(fā)票到時做的賬是待抵扣進(jìn)項稅 第二個月抵扣時做借應(yīng)交稅費應(yīng)交進(jìn)項稅貸待抵扣進(jìn)項稅 這個憑證是本月月底做還是下月抵扣時做
老師,其他業(yè)務(wù)收入的款老板專門用一個卡收,次月轉(zhuǎn)入主卡以主卡做賬為什么要用預(yù)收啊根據(jù)當(dāng)月小票借其他應(yīng)收款老板貸其他業(yè)務(wù)收入然后次月借銀行存款貸其他應(yīng)收款老板,不對嗎
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率怎么算。按千分之,期初庫存61.18噸,本月入庫96.1噸,本月出庫88.82噸,賬面庫存68.46噸,實際盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師你好,我想了解下石油行業(yè)損耗率是怎么算的,說按千分之,期初庫存61.18噸,當(dāng)月入庫96.1噸,當(dāng)月總出庫88.82噸,賬面庫存是68.46噸,實際庫存(實地盤點)為67.95噸,求損耗率怎么算
老師請問一下,公司匯算清繳的時候折舊問題,如果全部都按500w一次稅收的話,清算好要稅收返還了,但是不想這樣?能不能固定資產(chǎn)有多個,選擇其中部分500w一下全額折舊,另外一部分仍然還得按帳上折舊,兩種方式并行,這樣分?jǐn)偅?/p>
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
我總是不理解,為什么耗費差異是價差?
老師:長投投資一家公司500萬,0元轉(zhuǎn)給另外公司,確認(rèn)投資損失500萬,匯算清繳投資收益填寫哪一欄哪行?還有資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整表填哪行哪列?
請問四層架構(gòu)的家族控股公司怎樣設(shè)置
老師 請問行政復(fù)議不是需要先把罰款交上才能申請行政復(fù)議么 課堂筆記是這么寫的呀 那這題讓選錯誤的 為什么有C選項呢
發(fā)票三流一致是什么意思
您好,老師,我問的是具體分錄
借:研發(fā)支出負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅負(fù)數(shù) ,貸,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)?
紅沖時做采購時相反分錄 就可以
已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,也是一樣嗎
一樣,進(jìn)項負(fù)數(shù) 和貸方正數(shù)一樣的?
問題是4月底的時候,這個待認(rèn)證進(jìn)項稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
這個待認(rèn)證是要改成進(jìn)項稅還是就是這樣?
所以我給你寫的沖的進(jìn)項 沒有沖待認(rèn)證進(jìn)項稅
那我就是要沖進(jìn)項才對?然后再做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
紅沖進(jìn)項這個科目就可以,報表填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出