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4月份收了一張發(fā)票,進(jìn)項,上個財務(wù)做的是借:研發(fā)支出,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸,其他應(yīng)付款,然后4月份抵扣了這張票,當(dāng)時月底做了一個轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸了應(yīng)交稅費-待抵扣,7月沖紅這個票,怎么做分錄?

2021-08-25 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-25 12:08

紅沖時做采購時相反分錄 就可以?

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快賬用戶7181 追問 2021-08-25 12:10

您好,老師,我問的是具體分錄

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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:21

借:研發(fā)支出負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅負(fù)數(shù) ,貸,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)?

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快賬用戶7181 追問 2021-08-25 12:21

紅沖時做采購時相反分錄 就可以

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快賬用戶7181 追問 2021-08-25 12:22

已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,也是一樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-25 12:23

一樣,進(jìn)項負(fù)數(shù) 和貸方正數(shù)一樣的?

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快賬用戶7181 追問 2021-08-25 14:21

問題是4月底的時候,這個待認(rèn)證進(jìn)項稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

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快賬用戶7181 追問 2021-08-25 14:23

這個待認(rèn)證是要改成進(jìn)項稅還是就是這樣?

這個待認(rèn)證是要改成進(jìn)項稅還是就是這樣?
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齊紅老師 解答 2021-08-25 14:35

所以我給你寫的沖的進(jìn)項 沒有沖待認(rèn)證進(jìn)項稅

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快賬用戶7181 追問 2021-08-25 22:17

那我就是要沖進(jìn)項才對?然后再做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2021-08-26 06:38

紅沖進(jìn)項這個科目就可以,報表填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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2021-08-25
你好 你? 增值稅認(rèn)證平臺是怎么來操作的 ? 你賬上做的什么科目。 我看看??
2021-04-21
12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認(rèn)證進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
2022-07-06
你好? ?你開紅字信息表出去 。 你做 :借庫存商品貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 然后收到紅字發(fā)票 :借庫存商品? ?負(fù)數(shù) 貸? 預(yù)付賬款負(fù)數(shù)? ??
2021-05-31
去查下,看啥情況,是不是認(rèn)證清單下拉,和你這個對應(yīng)明細(xì)查下看為啥不一樣
2020-11-03
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