同學(xué)你好,分錄是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。
老師好,8月份一筆差旅費,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證了,那么是在9月份申報的時候才能確認(rèn)抵扣,那我8月份做賬的時候,分錄是 借 管理費用 差旅費 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅呢還是進行稅額呢?
老師,請教個問題,我在報9月份的增值稅時(一般納稅人)有機票沒有計算填列在進項那,也沒有計算抵扣,機票在9月也入了賬,做了管理費用-差旅費?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn),可不可以在11月份的時候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費用-差旅費 -20000 貸:庫存現(xiàn)金 -2000,然后11月報增值稅的時候再正常計算抵扣,做賬的時候,借:管理費用-差旅費 18348.62 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 1651.38 貸:庫存現(xiàn)金 20000
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證未抵扣稅費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項,部長說不讓那樣做,當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
老師 我們小規(guī)模,4月份有稅控服務(wù)費299元,然后7月份報稅的時候抵扣了169.15元增值稅,那抵扣的分錄要做在6月份賬,還是7月份賬?另外 分錄是 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 169.15 貸 管理費用 負(fù)數(shù)169.15 對么
老師,我想問下比如5月我收到進項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費~進項稅 貸:應(yīng)交稅費~待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細(xì)科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
謝謝老師,那待抵扣進項稅額是不是認(rèn)證了,不確認(rèn)抵扣時總呢?
同學(xué)你好,不客氣,在認(rèn)證后,確認(rèn)在下個申報期不抵扣的話,才記入待抵扣進項稅額的。