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老師好,8月份一筆差旅費,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證了,那么是在9月份申報的時候才能確認(rèn)抵扣,那我8月份做賬的時候,分錄是 借 管理費用 差旅費 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅呢還是進行稅額呢?

2020-10-08 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-08 22:21

同學(xué)你好,分錄是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。

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快賬用戶3472 追問 2020-10-08 22:26

謝謝老師,那待抵扣進項稅額是不是認(rèn)證了,不確認(rèn)抵扣時總呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-08 22:28

同學(xué)你好,不客氣,在認(rèn)證后,確認(rèn)在下個申報期不抵扣的話,才記入待抵扣進項稅額的。

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同學(xué)你好,分錄是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。
2020-10-08
您好!可以的,不過金額不大的話不建議再去調(diào)賬哦
2021-11-17
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進項稅額科目的 您現(xiàn)在這樣補分錄也是可以的
2020-09-03
你好,你是抵扣5月份的增值稅嗎?如果是的話,直接做到5月份用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項就行。
2024-06-02
下月認(rèn)證后就是你那樣處理的
2024-08-22
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