你好,小規(guī)?;蛘咝∥⑵髽I(yè),你符合小微企業(yè)就行。
【常州稅務】尊敬的納稅人:為支持小微企業(yè)發(fā)展,我省增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶可以在50%的稅額幅度內(nèi)減征資源稅、城市維護建設稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。如果您符合以上條件,可在電子稅務局自行申報減免。 我們公司3個人合伙開的,做的安全托管的服務。是否滿足條件
1、自2021年4月1日起,小規(guī)模納稅人發(fā)生應稅銷售行為,合計月銷售額未超 過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元的)免征增值稅 2、針對小規(guī)模納稅人、一般納稅人 [財稅2016年12號] 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營額不超過30萬元)的繳納義務人,免征教育費附加。地方教育附加、水利建設基金 老師這兩個政策有什么區(qū)別呢
位于長沙市區(qū)的思源有限責任公司為增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事實木地板加工銷售與房屋裝飾服務,統(tǒng)一社會信用代碼為910111222333444666。2020年12月進口原木一批,海關進口繳款憑證上載明已繳納進口增值稅10萬元,本月國內(nèi)銷售地板繳納增值稅30萬元、消費稅14萬元。(假設辦稅員于2021年1月10日進行了納稅申報工作)1.根據(jù)涉稅原始資料正確計算企業(yè)應納的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加,并進行相應會計處理。
甲公司為某市化妝品生產(chǎn)企業(yè)2019年計劃將購進的不含增值稅價格100萬元,增值稅進項稅額為13萬元的化妝品原材料加工成化妝品銷售。甲公司委托另一長期合作的同市乙公司生產(chǎn)一批化妝品,乙公司收取的不含增值稅加工費為50萬元,開具增值稅專用發(fā)票,增值稅稅款6.5萬元,價稅合計56.5萬元。收回化妝品后,甲公司將化妝品對外銷售,不含稅銷售價格為260萬元?;瘖y品消費稅稅率為30%,不考慮地方教育附加。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)分別計算乙公司應代收代繳的消費稅、城建稅和教育費附加。(2)分別計算乙公司自行繳納的增值稅、城建稅和教育費附加。(3)分別計算甲公司的增值稅、消費稅、城建稅和教育費附加。
B公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月20日賣給c公司商品15萬已開出發(fā)票,3月8號采購庫存商品12萬取得進項專用發(fā)票用銀行支付,3月20日洽談業(yè)務請客戶吃飯現(xiàn)金付款400元,3月25日銀行收到c公司付的貨款15萬,3月31具體本月工資15萬元(1)請寫出上述所涉分錄(2)請算出b公司需繳納的增值稅,城市維護建設稅7%,教育費附加3%地方教育費附加2%印花稅3‰分別是多少?
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
是小微企業(yè),政策中月銷售額不包括代發(fā)工資是嗎
你好,是的。不包括的了。
開票金額含代發(fā)工資,實際我們是按照扣除這個金額后享受減免政策就可以?
你好,你開了發(fā)票,按發(fā)票金額。
當初會計申報時,附加稅減免了,稅務局讓查政策是否需要補繳,我們怎么辦
你好,你開了發(fā)票的這個沒辦法減免的呀。
因為你代發(fā)的工資你也開了發(fā)票。
但是當時為啥可以輸入政策減免呢
你好,系統(tǒng)里面你只要輸入政策它就能夠減免,但是你是不是符合稅務局是不是同意,這個不一定的。